| [ 索引號 ] | 11500381009320238D/2020-26162 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區人民政府 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2020-06-11 | [ 發布日期 ] | 2020-06-11 |
發布日期: 2020-06-11 21:13:11
重慶市江津區統計局2020年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。1.組織領導和管理全區統計工作;組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃;制定并組織實施地方統計調查制度。2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策;查處統計違法違紀行為;依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。3.管理和指導鎮街、園區、部門(行業)統計工作;協調政府綜合統計與部門統計之間的關系;依法對部門統計數據進行審核、評估;依法管理全區統計調查項目;加強全區統計基層基礎工作。4.組織實施綜合統計、工業統計、能源統計、商貿統計、建筑及房地產統計、投資統計、利用內資統計、勞動工資統計、文化產業統計、服務業統計、兩綱監測統計、科技統計、小康監測統計、戰略性新興產業統計等專項統計工作;組織實施新型金融業調查、小企業投資調查、小企業創新調查、企業景氣調查、人口抽樣調查、規下工業調查、規下服務業調查、限下商貿業調查、企業用工調查、四眾平臺專項統計調查、城鄉屬性調查、新興工業企業調查、基本單位名錄庫維護等工作,搜集、整理和提供相關數據。5.組織實施全區人口普查、經濟普查、農業普查等工作,搜集、整理和提供有關普查數據,發布普查公報,開發、應用普查資料。6.組織實施全區國民經濟核算制度;核算全區及鎮街生產總值;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度;整理、核定、管理、提供、發布全區基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息,建立和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫。8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督;建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系,加強動態監測和決策咨詢服務;負責組織實施對全區企業的綜合考核評價工作;參與對鎮街、園區、區級部門的綜合考核評價工作。9.牽頭做好全區統計管理工作,包括統計人員的專業技術培訓、統計職稱考試等工作。
(二)單位構成。我局為行政機關,獨立核算單位,屬一級預算單位,內設綜合統計調查科、工業能源統計科、建筑貿易統計科和局辦公室4個職能科室,下屬江津區社會經濟調查隊是全額撥款事業單位。
(三)本輪機構改革相關情況。我局不屬本輪機構改革涉改單位,職能職責無調整。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2020年年初預算數1961.14萬元,其中:本年一般公共預算撥款1957.28萬元,上年結余結轉3.86萬元,無政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入、事業收入、事業單位經營收入和其他收入。收入較去年增加883.92萬元,主要是今年增加了第七次全國人口普查工作,使專項普查活動經費撥款增加922.05萬元。
(二)支出預算:2020年年初預算數1961.14萬元,其中:一般公共服務支出預算1814.8萬元,教育支出預算3.34萬元,社會保障和就業支出預算68.80萬元,衛生健康支出預算32.60萬元,住房保障支出預算41.60萬元。支出預算較去年增加883.92萬元,主要是基本支出預算增加29.85萬元,項目支出預算增加854.07萬元。
三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入1957.28萬元,一般公共預算財政撥款支出1957.28萬元,比2019年增加880.06萬元。其中:基本支出651.83萬元,比2019年增加29.85萬元,主要原因是機關人員晉級進檔工資福利增加、住房公積金基數調整增加等,基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助、保障我局正常運轉的各項商品服務支出等。項目支出1305.45萬元,比2019年增加850.21萬元,主要原因是今年增加了江津區第七次全國人口普查工作經費1138.05萬元,而減少江津區第四次全國經濟普查工作經費186.00萬元,減少江津區第三次農業普查工作經費30.00萬元;同時,為貫徹財政減稅降費政策,今年一般行政管理事務經費減少15.00萬元,專項統計調查經費減少42.00萬元,統計抽樣調查經費減少14.84萬元。項目經費主要用于開展江津區第七次全國人口普查工作,江津區第四次全國經濟普查資料編輯和數據開發工作,各種專項統計調查和綜合統計調查等重點工作。
我局2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2020年“三公”經費預算23.00萬元,比2019年減少5.00萬元。其中:公務接待費15.0萬元,比2019年減少5.0 萬元,主要原因是嚴格執行各級公務接待管理規定,降低接待標準,減少接待批次,嚴格控制陪餐人員等。公務用車運行維護費8.0萬元,與2019年持平。我局無因公出國(境)費和公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費146.98萬元,比上年減少6.91萬元,主要原因是為了落實財政減稅降費政策,人員公用經費標準下降2000元/人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、物管費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。我局政府采購預算總額618.35萬元,比上年增加431.35萬元,其中:政府采購貨物預算466.05萬元、政府采購服務預算152.30萬元,主要原因是今年開展第七次全國人口普查要求全部用PAD設備進行數據采集,需購置PAD設備2000多臺。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1305.45萬元,其中有3.86萬元屬2019年結轉資金。
4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2020年無公務用車購置費預算。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,全部是一般公共預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成人口普查、經濟普查、農業普查及各類專項調查等發生的支出。
(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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