| [ 索引號 ] | 11500381753064447F/2025-00001 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區統計局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發布日期 ] | 2025-02-07 |
發布日期: 2025-02-07 17:11:31
重慶市江津區統計局2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。1.組織領導和管理全區統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任;組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃;制定并組織實施地方統計調查制度。2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策;查處統計違法違紀行為;依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。3.管理和指導鎮街、園區、部門(行業)統計工作;協調政府綜合統計與部門統計之間的關系;依法對部門統計數據進行審核、評估;依法管理全區統計調查項目;加強全區統計基層基礎工作。4.組織實施綜合統計、工業統計、能源統計、商貿統計、建筑及房地產統計、投資統計、利用內資統計、勞動工資統計、文化產業統計、服務業統計、兩綱監測統計、科技統計、小康監測統計、戰略性新興產業統計等專項統計工作;組織實施新型金融業調查、小企業投資調查、小企業創新調查、企業景氣調查、人口抽樣調查、規下工業調查、規下服務業調查、限下商貿業調查、規下企業勞動工資調查、城鄉屬性調查、新興工業企業調查、新經濟專項調查、基本單位名錄庫維護等工作,搜集、整理和提供相關數據。5.組織實施全國人口普查、經濟普查、農業普查等工作,負責普查資料開發和普查數據庫建設工作,發布普查公報,開發、應用普查資料。6.組織實施全區國民經濟核算制度;核算全區及鎮街生產總值;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度;整理、核定、管理、提供、發布全區基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息,建立和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫。8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督;建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系,加強動態監測和決策咨詢服務。9.負責全區統計信息化建設規劃;建設和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫;負責建立統計數據庫和網絡的基本標準與運行規則,整理、核定、管理、提供、發布全區基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息;加強對全區統計信息發布的規范管理,組織建立統計信息共享制度和發布制度。10.協助鎮(街)做好全區統計管理工作,開展統計人員的專業技術培訓、統計職稱考試等工作。11.承辦區政府交辦的其他事項。
(二)單位構成。我局為行政機關,獨立核算單位,內設綜合統計調查科、工業能源統計科、建設貿易統計科和局辦公室4個職能科室,下屬二級單位重慶市江津區社會經濟調查隊是全額撥款事業單位,區統計局和區社會經濟調查隊人員是混崗使用,共同開展各項工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數725.67萬元,全部為一般公共預算撥款收入。無政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入、事業收入、事業單位經營收入和其他收入。收入較去年減少532.84萬元,主要原因:一是減少項目經費416.95萬元,其中第五次全國經濟普查經費287.37萬、專項統計業務經費72.5萬、統計抽樣調查經費57.08萬;二是減少基本支出115.89萬,其中人員經費減少84.25萬、公用經費減少31.64萬。
(二)支出預算:2025年年初預算數725.67萬元,其中:一般公共服務支出518.85萬元,社會保障和就業支出116.56萬元,衛生健康支出45.14萬元,住房保障支出45.12萬元。支出較去年減少532.84萬元,主要是基本支出減少115.89萬元,項目支出減少416.95萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預算數725.67萬元,支出年初預算數725.67萬元。收支較上年預算數減少532.84萬元。其中基本支出減少115.89萬元,主要原因:一是在職人員減少3人(2人退休,1人調出),工資、福利支出減少;三是人均公用經費標準降低,機關運行費減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出減少416.95萬元,主要原因是:根據財政財力情況,今年初項目經費只安排剛需(三保)項目和上級轉移支付項目經費,其他項目經費待安排,我單位目前只安排了勞務派遣人員工資經費8.5萬元和市級補助的抽樣調查網絡經費35.73萬元,共計項目經費44.23萬元。而第五次全國經濟普查項目、國家1%人口抽樣調查項目、綜合統計項目和抽樣調查項目經費都處于待安排狀態。
我單位無政府性基金預算收支和國有資本經營預算收支。
?? ?四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算4.00萬元,比2024年減少30.00萬元。其中:公務接待費1.00萬元,比2024年減少5.00萬元,主要原因是按各級過緊日子要求,盡力降低接待費標準,減少不必要的接待費支出;公務用車購置及運行費3.00萬元,比2024年減少25萬元,主要原因是2025年減少了公務車購置費預算25萬元。2025年我單位無因公出國(境)費用年初預算數,與2024年預算一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費98.31萬元,比上年減少32.73萬元,主要原因:一是在職人員減少3人,機關運行經費減少;二是厲行節約,積極響應政府過苦日子的要求,財政壓縮了各項運行經費預算,費用支出減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。2025年我單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款44.23萬元。
(四)國有資產占有使用情況。我單位于2024年8月新購置了一臺公務用車14.4萬元,于2024年11月報廢了辦公設備等固定資產62.74萬元,但截止2024年12月,我單位有公務車一輛,為應急公務車。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成第五次全國經濟普查、開展綜合統計工作、開展專項統計和專項調查等發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:何洪容? 聯系方式: 023-81220517
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