| [ 索引號 ] | 11500381MB1559455J/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-25 |
發(fā)布日期: 2025-02-25 08:58:49
重慶市江津區(qū)體育發(fā)展服務中心2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關體育工作的方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章,協(xié)助編制和完成體育事業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、協(xié)助主管部門推進全區(qū)多元化公共體育服務體系建設。
3、協(xié)助主管部門推動全民健身計劃實施,實施國家體育鍛煉標準,指導并開展群眾性體育活動、國民體質監(jiān)測。
4、負責組織參加和承接國家、市級體育賽事,承辦區(qū)級體育賽事。
5、負責組織指導全區(qū)競技體育、青少年體育工作。
6、協(xié)助推進全區(qū)體育產業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助挖掘體育產業(yè)潛力,培育發(fā)展多元化體育產業(yè),豐富體育產品和體育服務。協(xié)助開展全區(qū)體育彩票有關工作。
7、協(xié)助推進全區(qū)公共體育設施布局規(guī)劃,負責公共體育場館的運營、管理、維護和安全工作,承擔提升公共體育服務的相關工作。
8、承擔體育宣傳、體育培訓、體育文化和體育科研成果的推廣交流的組織指導事務性工作。
9、協(xié)助開展裁判員、教練員和社會體育指導員培訓管理等體育服務工作,開展反興奮劑工作。
10協(xié)助開展體育社團的資格審查、審批和業(yè)務指導工作。
11、完成區(qū)委、區(qū)政府和主管部門交辦的其他任務。
(二)單位構成。
根據(jù)津編委〔2024〕72號文件精神,設立重慶市江津區(qū)體育發(fā)展服務中心,為公益一類正處級事業(yè)單位。中心內設綜合科、競技和群眾體育科(掛國民體質監(jiān)測中心牌子)、產業(yè)發(fā)展科。區(qū)體育發(fā)展服務中心編制13人,實有在職在編11人 。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計2222.57 萬元,支出總計 2222.57萬元。收支較上年預算數(shù)增加0萬元, 增長0% ,主要原因是本單位為新增。
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數(shù)2222.57 萬元,其中:上年結轉 0萬元,一般公共預算撥款437.17萬元,政府性基金預算撥款1785.4萬元,國有資本經營預算收入 0萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加0萬元,主要原因是本單位為新增。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數(shù)2222.57萬元,其中:一般公共服務支出 0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出23.68萬元,衛(wèi)生健康支出9.61萬元,住房保障支出8.03萬元,文化旅游體育與傳媒支出395.85萬元,其他支出1785.4萬元。支出較去年增加0萬元,主要原因是本單位為新增。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預算數(shù)2222.57 萬元,支出年初預算數(shù)2222.57萬元。收支較上年預算數(shù)增加 0萬元, 主要原因是本單位為新增。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入437.17萬元,一般公共預算財政撥款支出437.17萬元,比2024年減少0萬元。其中:基本支出185.67萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位為新增;項目支出251.5萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位為新增。
?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明
2025年政府性基金預算收入1785.4萬元,政府性基金預算支出 1785.4 萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位為新增。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
2025年國有資本經營預算收入 0 萬元,國有資本經營預算支出 0 萬元,比2024年增加(或減少) 0 萬元,主要原因是本單位為新增。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經費年初預算0.2 萬元,比2024年減少(或增加) 0萬元。
(二)“三公”經費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,比2024年減少(或增加) 0 萬元,主要原因是無; 2005年公務接待費年初預算數(shù) 0.2 萬元,比2024年減少(或增加) 0萬元,主要原因是本單位為新增;2025年公務用車運行維護費年初預算數(shù) 0萬元,比2024年減少(或增加)0 萬元,主要原因是無公務用車;2025年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,比2025年減少(或增加) 0萬元;主要原因是無公務用車。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費23.05萬元,比上年減少0萬元,主要原因為本單位為新增。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額230萬元:政府采購貨物預算60萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 170萬元;其中一般公共預算撥款政府采購30萬元:政府采購貨物預算10萬元、政府采購服務預算20萬元。
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款437.17萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2025年2月,所屬各預算單位共有車輛 輛,其中一般公務用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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