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        重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會

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        [ 索引號 ] 11500381MB19858095/2025-00167 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 衛(wèi)生 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)衛(wèi)生健康委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2025-08-20 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-20

        重慶市江津區(qū)計劃生育協(xié)會2024年部門決算情況說明

        發(fā)布日期: 2025-08-20 15:27:08

        重慶市江津區(qū)計劃生育協(xié)會

        2024年部門決算情況說明

        ?

        一、單位基本情況

        重慶市江津區(qū)計劃生育協(xié)會主要職責(zé)任務(wù)有1.貫徹落實計生相關(guān)法律法規(guī)、政策,協(xié)助政府推動人口和計劃生育工作。2.開展以相關(guān)法律法規(guī)、政策和優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康、家庭保健等知識為主要內(nèi)容的宣傳教育,大力弘揚社會主義核心價值觀,教育引導(dǎo)群眾科學(xué)、文明、進步的婚育觀念和健康的生活方式。3.組織開展計劃生育保險、計劃生育家庭幫扶等服務(wù),提高群眾健康素養(yǎng)和家庭發(fā)展能力。做好計劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產(chǎn)、生育扶助和精神慰藉等服務(wù)。以購買服務(wù)等多種方式加強與其他組織的合作,更好地服務(wù)于廣大育齡群眾和計劃生育家庭。4.維護育齡群眾和計劃生育家庭合法權(quán)益,傾聽群眾意見,反映群眾訴求,促進社會公平正義。5.開展調(diào)查研究和理論研究,增強自身科學(xué)發(fā)展能力,向黨委、政府提出意見建議,積極參與社會治理和公共服務(wù)。6.加強計劃生育協(xié)會組織、隊伍和陣地建設(shè),為計劃生育協(xié)會事業(yè)發(fā)展提供保障。7.有序承接政府轉(zhuǎn)移的職能,完成黨和政府交辦或委托的其他工作。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況

        1.收入情況

        單位2024年度收入合計163.75萬元,系一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年決算數(shù)增加9.37萬元,增長6.07%,主要原因是在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資。

        2.支出情況

        單位2024年度支出合計163.75萬元,基本支出較上年決算數(shù)增加9.37萬元,增長6.07%,主要原因是在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

        單位2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,上年決算數(shù)一致。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        單位2024年度財政撥款收入、支出總計163.75萬元。與2023年相比,財政撥款收入、支出總計各增加9.37萬元,增長6.07%,一般公共預(yù)算財政撥款較上年決算數(shù)增加9.37萬元。

        (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        1.收入情況

        單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入163.75萬元,較上年決算數(shù)增加9.37萬元,增長6.07%,主要原因是在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資;較年初預(yù)算數(shù)增加2.43萬元,增長1.5%,主要原因是在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資

        2.支出情況

        單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出163.75萬元,較上年決算數(shù)增加9.37萬元,增長6.07%,主要原因是在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資;較年初預(yù)算數(shù)增加2.43萬元,增長1.51%,主要原因是在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

        單位2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,上年決算數(shù)一致。

        4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        1)教育支出0.78萬元,占0.48%,年初預(yù)算數(shù)一致。

        2)社會保障與就業(yè)支出18.62萬元,占11.37%,年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬元,主要是人員變動工資基數(shù)、保險減少等。

        3)衛(wèi)生健康支出133.52萬元,占81.54%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.31萬元,增長2.54%,主要原因是2024年在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資

        4)住房保障支出10.83萬元,占6.61%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元,減少2.61%。

        (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        單位2024年度一般公共財政撥款基本支出163.75萬元,較上年決算數(shù)增加9.37萬元,增長6.07%,主要原因是在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資。基本支出中:人員經(jīng)費136.5萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經(jīng)費27.25萬元,主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

        單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,與上年決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)持平。

        (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,與上年決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)持平。

        三、“三公”經(jīng)費情況說明

        ????(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

        2024年度,本單位使用財政撥款列支“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元,減少100%;較上年支出數(shù)減少0.04萬元,主要原因是本年度厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

        (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

        2024年度本單位未發(fā)生因公出國(境)費用,與上年一致。

        公務(wù)用車購置費支出0萬元,與年初預(yù)算數(shù)上年支出數(shù)一致。

        公務(wù)車運行維護費支出0萬元,年初預(yù)算數(shù)上年支出數(shù)一致

        公務(wù)接待費用支出0萬較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元。

        (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

        ?2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

        四、其他重要事項的情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明(即公用經(jīng)費)

        2024本單位運行經(jīng)費支出27.25萬元,較上年決算數(shù)增加2.6萬元,增長10.55%主要原因是工會經(jīng)費增長。部門運行經(jīng)費主要用于保障機構(gòu)基本運行(公用)支出,包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2024年12月31日本單位有車輛0輛,單價100萬元以上設(shè)備不含車輛)0臺(套)。

        (三)政府采購支出情況說明

        2024單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

        五、預(yù)算績效管理情況說明

        2024本單位項目支出故不涉及預(yù)算績效目標(biāo)管理。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

        其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

        )基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        )“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

        工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        羅麗,電話:023-47577322;郵箱:1433642806@qq.com。

        ?

        附件下載:

        重慶市江津區(qū)計劃生育協(xié)會2024年度部門決算公開說明.doc
        重慶市江津區(qū)計劃生育協(xié)會2024年度部門決算公開報表.xls

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