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        重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

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        [ 索引號(hào) ] 11500381MB19858095/2025-00168 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 衛(wèi)生 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)衛(wèi)生健康委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2025-08-20 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-20

        重慶市江津區(qū)紅十字會(huì)2024年部門決算情況說(shuō)明

        發(fā)布日期: 2025-08-20 15:41:47

        重慶市江津區(qū)紅十字會(huì)

        2024年部門決算情況說(shuō)明

        ?

        一、單位基本情況

        重慶市江津區(qū)紅十字會(huì)主要職責(zé)任務(wù)有1、宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》;2、開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作,建設(shè)和管理備災(zāi)救災(zāi)設(shè)施;3、開(kāi)展衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)的宣傳普及;4、協(xié)助各級(jí)人民政府開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳推動(dòng)工作; 5、開(kāi)展社會(huì)服務(wù)及社區(qū)紅十字服務(wù)工作;6、推動(dòng)遺體(器官)捐獻(xiàn)工作;7、開(kāi)展預(yù)防控制艾滋病宣傳和健康教育、關(guān)心愛(ài)護(hù)艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;8、開(kāi)展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動(dòng)

        二、部門決算情況說(shuō)明

        (一)收入支出決算總體情況

        1.收入情況

        單位2024年度收入合計(jì)97.4萬(wàn)元,系一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年決算數(shù)減少9.48萬(wàn)元,減少8.87%,主要原因是人員退休、新進(jìn)人員存在工資保險(xiǎn)等差額。

        2.支出情況

        單位2024年度支出合計(jì)97.4萬(wàn)元,基本支出較上年決算數(shù)減少9.48萬(wàn)元,減少8.87%,主要原因是人員退休、新進(jìn)人員存在工資保險(xiǎn)等差額。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

        單位2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,上年決算數(shù)一致

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        單位2024年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)97.4萬(wàn)元。與2023年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少9.48萬(wàn)元,減少8.87%一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年決算數(shù)減少9.48萬(wàn)元。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        1.收入情況

        單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入97.4萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9.48萬(wàn)元,減少8.87%較年初預(yù)算數(shù)減少8.4萬(wàn)元,減少7.94%主要原因是人員退休、新進(jìn)人員存在工資保險(xiǎn)等差額。

        2.支出情況

        單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97.4萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9.48萬(wàn)元,減少8.87%;較年初預(yù)算數(shù)減少8.4萬(wàn)元,減少7.94%。主要原因是人員退休、新進(jìn)人員存在工資保險(xiǎn)等差額。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

        單位2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,上年決算數(shù)一致

        4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        1)教育支出0.48萬(wàn)元,占0.49%

        2)社會(huì)保障與就業(yè)支出85.07萬(wàn)元,占87.34%,較年初預(yù)算數(shù)減少6.58萬(wàn)元,減少7.18%,主要原因是人員退休、新進(jìn)人員存在保險(xiǎn)等差額。

        3)衛(wèi)生健康支出5.94萬(wàn)元,占6.1%較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬(wàn)元,減少10.68%主要原因是人員退休、新進(jìn)人員存在工資等差額。

        4)住房保障支出5.91萬(wàn)元,占6.07%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬(wàn)元,減少15.81%,主要原因是在編在職人員住房保障支出較年初預(yù)算減少

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        單位2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出97.4萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9.48萬(wàn)元,減少8.87%,主要原因是人員退休、新進(jìn)人員存在工資保險(xiǎn)等差額基本支出中:人員經(jīng)費(fèi)80.18萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等;公用經(jīng)費(fèi)17.22萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

        單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,與上年決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)持平。

        (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,與上年決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)持平。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        ????(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

        2024年度,本單位無(wú)使用財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)支出

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2024年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,與上年一致。

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)上年支出數(shù)一致

        公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)上年支出數(shù)一致

        公務(wù)接待費(fèi)用0萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元,與上年支出數(shù)一致

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        ?2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人公務(wù)接待費(fèi)用0元。

        四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明(即公用經(jīng)費(fèi))

        2024本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.12萬(wàn)元,減少19.31%主要原因是其他交通費(fèi)用、差旅費(fèi)用等減少

        本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,上年決算數(shù)一致;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.16萬(wàn)系職工教育支出。

        (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至2024年12月31日本單位有車輛0輛,單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備不含車輛)0臺(tái)(套)。

        (三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

        2024單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

        2024本單位無(wú)項(xiàng)目支出故不涉及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

        )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        )項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        )“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        羅麗,電話:023-47577322;郵箱:1433642806@qq.com

        ?


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