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      重慶市江津區衛生健康委員會

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      [ 索引號 ] 11500381MB19858095/2025-00050 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 衛生 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發布機構 ] 江津區衛生健康委 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-02-24 [ 發布日期 ] 2025-02-24

      重慶市江津區衛生健康服務中心2025年部門預算情況說明

      發布日期: 2025-02-24 15:25:07

      重慶市江津區衛生健康服務中心2025年部門預算情況說明

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      一、單位基本情況

      重慶市江津區衛生健康服務中心組建于2019年5月,系重慶市江津區衛生健康委員會所屬正科級全額撥款事業單位,為公益一類事業單位。機構設置及主要職能職責有:1.負責老齡委的相關事務性工作;2.落實公眾健康教育、健康促進相關工作目標、規劃、政策和規范;面向全區開展健康教育和健康促進工作;承擔衛生健康系統科普工作。承辦區衛生健康委網站建設維護、信息化建設相關事務性工作;3.負責全區衛生健康專業技術人員職稱資格、職業資格相關考試服務工作;4.負責全區衛生健康系統人才招聘相關事務性工作;5.負責衛生健康系統專業技術人員、鄉村醫生的培養培訓工作;6.負責計生藥具管理事務性工作;7.負責衛生健康系統醫療設備采購相關事務性工作;8.負責愛國衛生運動相關事務性工;9.完成區衛生健康委交辦的其他任務

      二、單位收支總體情況

      (一)收入支出總體情況

      2025年初預算收入總計359.62萬元,支出總計359.62萬元。收支較上年預算減少96.13 萬元?減少21.09%。

      (二)收入預算情況

      2025年年初預算數359.62萬元,一般公共預算撥款,收入合計359.62萬元。收入較去年減少96.13萬元,一般公共預算撥款收入減少

      (三)支出預算情況

      2025年年初預算數359.62萬元,其中:社會保障和就業支出46.65萬元,衛生健康支出297.51萬元,住房保障支出15.46萬元。支出較去年減少96.13萬元,基本支出減少

      三、財政撥款收入支出預算情況說明

      2025年財政撥款收入年初預算數359.62萬元,支出年初預算數359.62萬元。收支較上年預算減少96.13萬元?減少21.09%系基本支出預算較上年年初預算減少。

      四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

      2025年一般公共預算財政撥款收入合計359.62萬元,一般公共預算財政撥款支出359.62萬元,比2024年初預算減少96.13萬元。基本支出359.62萬元,主要用于保障在職人員工資、津補貼及社會保繳費、退休人員健康休養費以及正常運轉的各項商品服務支出等,比2024年初預算減少96.13萬元,主要原因為在編在職人員減少、人均公用經費綜合定額減少、取消職工教育經費等導致

      五、政府性基金預算收入支出情況說明

      本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

      六、國有資本經營預算收入支出情況說明

      本單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      “三公”經費情況說明

      ????2025年“三公”經費預算3萬元,2024年初預算減少6萬元。其中:公務接待費用0萬元,公務用車運行維護費3萬元,2024年初預算減少5萬元

      其他重要事項的情況說明

      1.部門運行經費(即公用經費)。我單位不在機關運行經費統計范圍之內

      2.政府采購情況。2025年政府采購預算總額0萬元其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元和政府采購工程預算0萬元;均系一般公共預算撥款政府采購

      3.績效目標設置情況。2025本單位項目支出故不涉及績效目標管理。

      4.國有資產占用情況:截至2024年12月31日,本單位共有車輛1輛,系應急保障用車。

      專業性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費

      (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

      (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

      (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)

      (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

      (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出

      十、預算公開聯系方式

      部門預算公開聯系人:羅麗電話:023-47574559,手機13594221763。

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