| [ 索引號 ] | 11500381MB19858095/2025-00052 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛(wèi)生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)衛(wèi)生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-24 |
發(fā)布日期: 2025-02-24 15:27:20
重慶市江津區(qū)吳灘中心衛(wèi)生院2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
負責提供疾病預防控制、婦幼保健、康復、基本醫(yī)療、突發(fā)事件的救護、健康教育、社區(qū)衛(wèi)生和計劃生育為主要內容的綜合性服務;承擔區(qū)衛(wèi)生行政部門委托的轄區(qū)內愛國衛(wèi)生、公共衛(wèi)生管理;協助開展農村衛(wèi)生行政執(zhí)法;負責對村級衛(wèi)生機構的技術指導和對鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理和培訓;承辦主管部門交辦的其它工作。
(二)單位構成。
2025年預算組成單位1個,為江津區(qū)吳灘中心衛(wèi)生院。吳灘中心衛(wèi)生院為區(qū)衛(wèi)生健康委員會所屬二級預算差額撥款事業(yè)單位,是公益二類事業(yè)單位。內設機構:內科、外科、婦產科、兒科、醫(yī)技科、公共衛(wèi)生科、醫(yī)保科、護理部、醫(yī)務科等職能科室。
二、部門(單位)收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數1831.58萬元,其中:一般公共預算撥款713.09萬元,事業(yè)收入1118.49萬元。收入較去年增加29.82萬元,主要是事業(yè)增加29.82萬元,一般公共預算撥款增加81.86萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數1831.58萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出216.36萬元,衛(wèi)生健康支出1528.48萬元,住房保障支出86.74萬元。支出較去年增加111.68萬元,主要是基本支出增加120.38元,項目支出減少8.7萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入713.09萬元,一般公共預算財政撥款支出713.09萬元,比2024年增加81.86萬元。其中:基本支出713.09萬元,比2024年增加81.86萬元,主要原因為本年人員較上年增加5人,事業(yè)單位年終目標考核和超額績效增加。
吳灘中心衛(wèi)生院2025年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、?“三公”經費情況說明
吳灘中心衛(wèi)生院為差額撥款事業(yè)單位,一般公共預算財政撥款未安排2025年“三公”經費。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10.4萬元:政府采購貨物預算10.4萬元(主要是藥品材料及醫(yī)療設備);其中一般公共預算撥款政府采購0萬元。
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛1輛,其中特種專業(yè)技術用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛 0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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