| [ 索引號 ] | 11500381MB19858095/2025-00054 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區衛生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-24 | [ 發布日期 ] | 2025-02-24 |
發布日期: 2025-02-24 15:50:37
重慶市江津區夏壩鎮衛生院
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.開展常見病、多發病的門診和住院診治、院內外急救、轉診和中醫藥等服務。
2.負責提供疾病控制、婦幼保健、健康教育、康復、計劃生育指導等基本公共衛生服務,協助或獨立完成重大公共衛生服務項目、衛生應急等任務。負責轄區內衛生監督協管工作。
3.協助主管部門做好轄區內村衛生室和診所的管理及技術指導工作,做好醫療衛生信息統計報告工作。協助當地政府制定、實施農村基本醫療衛生保健規劃,開展愛國衛生工作。
4.開展經審查批準的計劃生育手術項目服務,負責轄區內計劃生育手術后的咨詢和隨訪,做好婦檢和查環查孕工作。
5.負責計劃生育技術咨詢、指導育齡夫婦落實避孕節育措施、參與人口學校教學工作,指導村計生服務室做好避孕藥具發放和保管工作;承辦主管部門交辦的其它工作。
(二)單位構成。
2025年預算組成單位1個,為重慶市江津區夏壩鎮衛生院,重慶市江津區夏壩鎮衛生院為江津區衛生健康委員會所屬正科級差額撥款事業單位,是公益二類事業單位,內設機構:內科、外科、婦產科、醫技科、公共衛生科、醫保科、護理部、醫務科等職能科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計940.24萬元,支出總計940.24萬元。收支較上年預算數增長70.14萬元,?主要原因是增加新進人員4人導致財政基本補助撥款人員預算經費增加。?
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數940.24萬元,其中:一般公共預算撥款505.24萬元,事業收入435萬元,主要原因是增加新進人員4人導致財政基本補助撥款人員預算經費增加。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數940.24元,其中:社會保障和就業支出132.16萬元,衛生健康支出759.55萬元,住房保障支出48.53萬元。支出較去年增加70.14萬元,主要是基本支出增加71.6萬元,項目支出增加1.46萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預算數505.24萬元,支出年初預算數505.24萬元,收支較上年預算數增加50.14萬元,?主要原因是增加新進人員4人導致財政基本補助撥款人員預算經費增加。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入505.24萬元,一般公共預算財政撥款支出505.24萬元,比2024年增加50.14萬元。其中:基本支出505.24萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加50.14萬元,主要原因是增加新進人員4人導致財政基本補助撥款人員預算經費增加。
????五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區夏壩鎮衛生院2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
重慶市江津區夏壩鎮衛生院2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
重慶市江津區夏壩鎮衛生院為差額撥款事業單位,一般公共預算財政撥款未安排2025年“三公”經費。
八、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額8.5萬元:政府采購貨物預算8.5萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中特種專業技術用車1輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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