| [ 索引號 ] | 11500381MB19858095/2025-00061 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區衛生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-24 | [ 發布日期 ] | 2025-02-24 |
發布日期: 2025-02-24 16:01:09
重慶市江津區中山鎮衛生院2025年預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
負責提供疾病預防控制、婦幼保健、康復、基本醫療、突發事件的救護、健康教育、社區衛生和計劃生育為主要內容的綜合性服務為一體的財政差額撥款鎮衛生院。
(二)單位構成。
區衛健委單位:重慶市江津區中山鎮衛生院(二級單位)
我院設立各臨床科室、院辦公室、黨建辦、紀檢監察室、財務科、后勤科、醫務科等科室,截至2024年12月底在職職工36人,其中在職在編29人,臨聘7人,退休職工25人。我院是一所差額撥款的二級預算事業單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計1,243.22萬元,支出總計1,243.22萬元。
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數1,243.22萬元,其中:無上年結轉,一般公共預算撥款510.33萬元,無政府性基金預算撥款,無國有資本經營預算收入,事業收入732.89萬元,無事業單位經營收入,無其他收入。收入較去年增加2.14萬元,主要是一般公共預算撥款減少4.51萬元,事業收入增加6.65萬元。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數1,243.22元,其中:無一般公共服務支出,無教育支出,社會保障和就業支出139.69萬元,衛生健康支出1,055.93萬元,住房保障支出47.60萬元。支出較去年增加2.14萬元,主要是基本支出增加7.34萬元,項目支出減少5.20萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預算數510.33萬元,支出年初預算數510.33萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入510.33萬元,一般公共預算財政撥款支出510.33萬元,比2024年減少4.51萬元。其中:基本支出507.03萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少7.81萬元,主要原因是教育支出減少3.49萬元,社會保障和就業支出增加22.70萬元,衛生健康支出減少27.02萬元;項目支出3.30萬元,主要用于基本公共衛生服務重點工作。
????五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區中山鎮衛生院2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
重慶市江津區中山鎮衛生院2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元,比2024年減少0萬元。
(二)“三公”經費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數0萬元;?
2025年公務接待費年初預算數0萬元;
2025年公務用車運行維護費年初預算數0萬元;
2025年公務用車購置費年初預算數0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額100.90萬元:政府采購貨物預算100.90萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款510.33萬元。 ?
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車1輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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預算公開聯系人:陳冰倩????聯系方式:023-47768202
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