| [ 索引號 ] | 11500381MB19858095/2025-00062 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛(wèi)生 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)衛(wèi)生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-24 |
發(fā)布日期: 2025-02-24 16:02:16
重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院(本級)2025年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
我院是直屬于重慶大學的一所綜合性三級甲等醫(yī)院,主要從事醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健、醫(yī)學科研、教學培訓等活動,并承擔一定的公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急保障等任務(wù),為群眾提供健康保障。
我院是重慶市博士后科研工作站、ER醫(yī)學教育基地院士專家工作站、國家臨床藥物試驗機構(gòu);是西南醫(yī)科大學、重慶醫(yī)藥高等專科學校校外理論課教學基地,是重慶大學等多所高校的碩士研究生培養(yǎng)單位;是重慶市抗癌協(xié)會癌癥康復(fù)與姑息治療專業(yè)委員會主任委員單位。同時江津區(qū)120調(diào)度指揮中心設(shè)在我院。
(二)單位構(gòu)成
單位本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)68個,各機構(gòu)規(guī)范簡稱依次為:院辦公室、黨群辦、組織人事科、財務(wù)科、審計科、紀委辦公室、醫(yī)務(wù)部、護理部、科技外事部、教務(wù)部、運營管理部、公共衛(wèi)生科、醫(yī)院感染管理科、醫(yī)療保險科、安全保衛(wèi)科、醫(yī)學裝備科、信息管理與數(shù)據(jù)中心、招投標管理辦公室、病案管理科、總務(wù)科、后勤保障科、一站式服務(wù)中心、東門分院綜合辦公室、門診部、健康管理(體檢)中心、藥學部、醫(yī)學檢驗科、放射科、皮膚性病科、醫(yī)學整形美容科、口腔科、急診科、重癥醫(yī)學科(含外科ICU)、麻醉科(手術(shù)室)、血管外科、創(chuàng)傷中心、兒科(含新生兒、門診輸液大廳、兒保)、產(chǎn)科、婦科、耳鼻咽喉頭頸外科、神經(jīng)外科、肝膽外科、肛腸科、綜合病區(qū)、疼痛科、營養(yǎng)科、輸血科、消毒供應(yīng)室、病理科、超聲科、全科醫(yī)學科 (老年科)、脊柱外科、骨關(guān)節(jié)外科、乳腺甲狀腺外科、胃腸外科、胸心外科、泌尿外科、眼科、腫瘤科、感染科、腎臟與風濕免疫科(含血透室)、內(nèi)分泌代謝科、神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、消化內(nèi)科(含內(nèi)鏡中心)、中醫(yī)科、康復(fù)醫(yī)學科。下設(shè)二級預(yù)算單位0個。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況
2025年年初預(yù)算收入總計109,117.86萬元,支出總計109,117.86萬元。
(二)收入預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)109,117.86萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2,666.15萬元,事業(yè)收入105,701.71萬元,其他收入750.00萬元。收入較去年減少4,814.65萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少1,250.27萬元,事業(yè)收入減少3,854.19萬元。
(三)支出預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)109,117.86元,其中:社會保障和就業(yè)支出3,278.64萬元,衛(wèi)生健康支出104,193.59萬元,住房保障支出1,645.63萬元。支出較去年減少4,814.65萬元,主要是基本支出增加2,940.14萬元,項目支出減少7,754.79萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2,666.15萬元,支出年初預(yù)算數(shù)2,666.15萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2,666.15萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2,666.15萬元,比2024年減少831.46萬元。其中:基本支出1,759.85萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年減少791.79萬元,主要原因是本年財政削減我院在職在編人員70%的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金;項目支出906.30萬元,主要用于衛(wèi)生人員健康培養(yǎng)培訓、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓等重點工作,比2024年減少39.67萬元,主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)上年得財政項目資金較去年多。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
我院2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
我院2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元,比2024年無增減,主要原因是我院2024年一般公共預(yù)算財政撥款中無“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2024年無增減,主要原因是我院無財政撥款安排的因公出國(境)費用。
2025年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2024年無增減,主要原因是我院無財政撥款安排的公務(wù)接待費。
2025年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2024年無增減,主要原因是我院無財政撥款安排的公務(wù)用車運行維護費。
2025年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2024年無增減,主要原因是我院無財政撥款安排的公務(wù)用車購置費。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額22,272.03萬元:政府采購貨物預(yù)算7,944.71萬元、政府采購工程預(yù)算2,900.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算11,427.32萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款906.31萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛,其中業(yè)務(wù)用車5輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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