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        重慶市江津區衛生健康委員會

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        [ 索引號 ] 11500381MB19858095/2026-00056 [ 發文字號 ]
        [ 主題分類 ] 衛生 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
        [ 發布機構 ] 江津區衛生健康委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2026-03-09 [ 發布日期 ] 2026-03-09

        重慶市江津區四屏鎮衛生院2026年部門預算情況說明

        發布日期: 2026-03-09 17:37:59

        重慶市江津區四屏鎮衛生院

        2026年部門預算情況說明

        ?

        一、單位基本情況

        (一)職能職責

        我院是一所集預防、保健、醫療為一體的鄉鎮衛生院。

        (二)單位構成

        機構情況:本院設有內科、外科、兒科、康復理療科、預防保健、全科醫療、醫學檢驗、醫學影像、藥房等臨床醫技科室,擁有DR、彩超、TCD等醫療設施設備,開放床位26張,能熟練開展基層常見病多發病的診治。負責提供疾病預防控制、婦幼保健、康復、基本醫療、突發事件的救護、健康教育、社區衛生為主要內容的綜合性服務為一體的財政全額撥款鄉鎮衛生院。

        人員情況:本院現有在編職工19人,其中醫生5人、護士2人、檢驗2人、藥劑2人,高級職稱2人,中級職稱2人,初級職稱15人。今年新進編制人數1人,調出1人。

        二、部門收支總體情況

        (一)收入支出總體情況

        2026年初預算收入總計544.21萬元,支出總計544.21萬元。

        (二)收入預算情況

        2026年年初預算數544.21萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算財政撥款394.21萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入150.00萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加1.39萬元,主要是一般公共預算財政撥款增加3.98萬元事業收入預算減少2.59萬元

        按照我預算管理要求財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映,上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金。

        (三)支出預算情況

        2026年年初預算數544.21元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出50.24萬元,衛生健康支出476.91萬元,住房保障支出17.06萬元。支出較去年增加1.39萬元,主要是基本支出減少了13萬元,項目支出增加14.39萬元。

        三、財政撥款收入支出預算情況說明

        ?2026年財政撥款收入年初預算數394.21萬元,支出年初預算數394.21萬元。

        四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

        2026年一般公共預算財政撥款收入394.21萬元,一般公共預算財政撥款支出394.21萬元,比2025年增加3.98萬元。其中:基本支出377.23萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出2025年減少13萬元,主要原因是保障各項商品服務支出的公用經費減少;項目支出16.98萬元,主要用于基本公共衛生服務重點工作,比2025年增加16.98萬元,主要原因是上年未使用資金結轉

        五、政府性基金預算收入支出情況說明

        重慶市江津區四屏鎮衛生院2026無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        六、國有資本經營預算收入支出情況說明

        重慶市江津區四屏鎮衛生院2026無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

        七、“三公”經費情況說明

        )“三公經費總體情況說明

        重慶市江津區四屏鎮衛生院2026無一般公共預算“三公”經費的支出。

        )“三公經費分項情況說明

        2026因公出國(境)費用年初預算數0萬元,比2025年減少0萬元;?

        2026公務接待費年初預算數0萬元,比2025年減少0萬元;

        2026公務用車運行維護費年初預算數0萬元,比2025年減少0萬元;

        2026公務用車購置費年初預算數0萬元,比2025年減少0萬元。

        八、其他重要事項的情況說明

        機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

        政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0元;其中一般公共預算財政撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款9萬元。

        國有資產占有使用情況。202512月,所屬各預算單位共有車輛02026年一般公共預算安排購置車輛0

        九、專業性名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費

        (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

        (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

        (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)

        (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

        (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

        (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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        部門預算公開聯系人:凌嘉蔓??聯系電話023-47679098


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