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        重慶市江津區衛生健康委員會

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        [ 索引號 ] 11500381MB19858095/2026-00063 [ 發文字號 ]
        [ 主題分類 ] 衛生 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
        [ 發布機構 ] 江津區衛生健康委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2026-03-09 [ 發布日期 ] 2026-03-09

        重慶市江津區油溪中心衛生院2026年預算情況說明

        發布日期: 2026-03-09 17:52:42

        重慶市江津區油溪中心衛生院

        2026年預算情況說明

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        一、單位基本情況

        (一)職能職責

        我院的主要職責任務是:1.開展常見病、多發病的門診和住院診治、院內外急救、轉診和中醫藥等服務。2.負責提供疾病控制、婦幼保健、健康教育、康復、計劃生育指導等基本公共衛生服務,協助或獨立完成重大公共衛生服務項目、衛生應急等任務。負責轄區內衛生監督協管工作。3.協助主管部門做好轄區內村衛生室和診所的管理及技術指導工作,做好醫療衛生信息統計報告工作。協助當地政府制定、實施農村基本醫療衛生保健規劃,開展愛國衛生工作。4.開展經審查批準的計劃生育手術項目服務,負責轄區內計劃生育手術后的咨詢和隨訪,做好婦檢和查環查孕工作。5.負責計劃生育技術咨詢、指導育齡夫婦落實避孕節育措施、參與人口學校教學工作,指導村計生服務室做好避孕藥具發放和保管工作。6.承辦行政主管部門交辦的其他工作。

        (二)單位構成

        我院為差額撥款事業單位無二級單位。

        二、部門收支總體情況

        (一)收入支出總體情況

        2026年年初預算收入總計4798.93萬元,支出總計4798.93萬元。收入支出較上年預算數增加281.26萬元,增長6.23%主要是一般公共預算財政撥款收入減少1.52萬元,事業收入預算增加282.78萬元。

        (二)收入預算情況

        2026年年初預算4798.93萬元其中:上年結轉0萬元,一般公共預算財政撥款收入1494.62萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入3304.31萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加281.26萬元,主要是一般公共預算財政撥款收入減少1.52萬元,事業收入預算增加282.78萬元。

        (三)支出預算情況

        2026年年初預算數4798.93萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出506.48萬元,衛生健康支出4111.9萬元,住房保障支出180.55萬元。支出較去年增加281.26萬元,主要是基本支出增加31.56萬元,項目支出增加249.7萬元。

        三、財政撥款收入支出預算情況說明

        2026年財政撥款收入年初預算數1494.62萬元,支出年初預算數1494.62萬元。收支較上年預算數減少1.52萬元?減少0.1%,主要原因是人員經費減少1.52萬元。

        四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

        2026年一般公共預算財政撥款收入1494.62萬元,一般公共預算財政撥款支出1494.62萬元,比2025年減少1.52萬元。其中:基本支出1494.62萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出2025年減少1.52萬元,主要原因是在職人員的減少;項目支出0萬元

        五、政府性基金預算收入支出情況說明

        2026年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        六、國有資本經營預算收入支出情況說明

        2026年國有資本經營預算收入0萬元,國有資本經營預算支出0萬元,2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

        七、“三公”經費情況說明

        2026一般公共預算“三公”經費年初預算3萬元,2025增加3萬元,主要原因是2026年增加了“三公”經費預算撥款安排支出。

        八、其他重要事項的情況說明

        1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

        2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額448.27萬元:政府采購貨物預算377.5萬元;其中一般公共預算財政撥款政府采購0萬元。

        3.績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理。

        4.國有資產占有使用情況。截至202512月,本單位共有車輛2輛,均為救護車,其中1輛待報廢。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

        、專業性名詞解釋

        (以下為常見專業名詞解釋,部門(單位)應根據實際情況進行解釋和增減。)

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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        單位預算公開聯系人張艷 ??????聯系方式023-47885445??


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