| [ 索引號 ] | 11500381739848341A/2023-00006 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 信訪 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區信訪辦 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-08-25 | [ 發布日期 ] | 2023-08-28 |
發布日期: 2023-08-28 17:07:47
一、單位基本情況
(一)職能職責。1.負責全區信訪投訴受理和信訪調解工作,并對鎮街、部門進行指導。2.負責處理區長(市長)公開電子信箱、區長(市長)公開電話來件來信。3.負責全區矛盾糾紛排查調處和參與信訪事項調解工作。4.負責組織開展干部下訪群眾有關工作。5.負責社情民意收集、分析研判工作,搭建網上信訪平臺,維護信訪信息系統。6.承辦行政主管部門交辦的其他任務。
(二)機構設置。重慶市江津區信訪投訴受理中心為正處級全額撥款事業單位,內設科室7個,與區信訪辦合署辦公。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計448.43萬元,支出總計448.43萬元。收支較上年決算數增加448.43萬元,增長100%,主要原因是2022年區信訪投訴受理中心單獨核算。
2.收入情況。2022年度收入合計448.43萬元,較上年決算增加448.43萬元,增長100%,主要原因是2022年區信訪投訴受理中心單獨核算。其中:財政撥款收入448.43萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計448.43萬元,較上年決算數增加448.43萬元,增長100%,主要原因是2022年區信訪投訴受理中心單獨核算。其中:基本支出448.43萬元,占100%。此外,結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計448.43萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加448.43萬元,增長100%,主要原因是2022年區信訪投訴受理中心單獨核算。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入448.43萬元,較上年決算數增加448.43萬元,增長100%。主要原因是2022年區信訪投訴受理中心單獨核算。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出448.43萬元,較上年決算數增加448.43萬元,增長100%。主要原因是2022年區信訪投訴受理中心單獨核算。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
?4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出362.29萬元,占80.79%,較年初預算數減少57.20萬元,下降13.64%,主要原因是厲行勤儉節約,精簡支出。
(2)教育支出2.01萬元,占0.45%,較年初預算數減少0.61萬元,下降23.28%,主要原因是厲行勤儉節約,精簡支出。
(3)社會保障和就業支出40.18萬元,占8.96%,較年初預算數減少1.67萬元,下降3.99%,,主要原因是2022年單位人員變動。
(4)衛生健康支出23.03萬元,占5.14%,較年初預算數減少0.95萬元,下降3.96%,主要原因是2022年單位人員變動。
(5)住房保障支出20.92萬元,占4.66%,與年初預算數一致。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出448.43萬元。其中:人員經費378.14萬元,較上年決算數增加378.14萬元,增長100%,主要原因是2022年區信訪投訴受理中心單獨核算。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。公用經費70.29萬元,較上年決算數增加70.29萬元,增長100%,主要原因是2022年區信訪投訴受理中心單獨核算。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、培訓費、會議費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
?2022年度“三公”經費支出共計4.00萬元,較年初預算數減少2.50萬元,下降38.46%,主要原因是厲行節約要求從嚴控制三公經費。較上年支出數增加4.00萬元,增長100%,主要原因是2022年區信訪投訴受理中心單獨核算。
(二)“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.0%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.0%。本部門2022年度未發生因公出國(境)費用。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.0%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.0%。本部門2022年度未發生公務車購置費。
??公務車運行維護費4.00萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數減少1.00萬元,下降20%,主要原因是厲行節約要求從嚴控制三公經費。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%。
??公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數減少1.50萬元,下降100%,主要原因是厲行節約要求從嚴控制三公經費。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%。
(三)“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中:副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。
五、預算績效管理情況說明
本單位2022年度無項目資金。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
郵箱:497646922@qq.com;聯系電話:023-81220601
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
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