| [ 索引號 ] | 11500381009320238D/2020-26131 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區人民政府 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2020-06-11 | [ 發布日期 ] | 2020-06-11 |
發布日期: 2020-06-11 20:46:31
重慶市江津區信訪辦公室2020年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項;2.承辦上級信訪工作機構和區委、區政府交辦的信訪事項;3.提供與信訪人提出的信訪事項有關的咨詢服務;4.指導、督促、檢查區級各部門、各鎮街信訪工作機構的信訪工作;5.督查、督辦信訪事項辦理意見的落實,提出改進工作或責任追究的建議;6.定期研究分析信訪訴求情況,對信訪熱點問題組織開展調查研究,提出完善政策或工作制度的建議;7.協調處理跨鎮街、跨部門的疑難復雜信訪事項;8.宣傳有關法律、法規、規章、政策,引導、教育信訪人依法信訪;9.承擔區信訪工作(群眾工作)聯席會議、區人民政府人民建議征集領導小組的日常工作; 10.負責并指導全區信訪投訴受理工作;參與信訪事項調解和矛盾糾紛排查調處工作;搭建信訪網絡平臺;組織開展干部下訪群眾工作;收集、分析研判相關社情民意;分類指導全區開展重大決策事項社會穩定風險評估工作等;11.承辦區委、區政府交辦的其他工作。
(二)單位構成
重慶市江津區信訪辦公室為區政府序列獨立核算的全額撥款行政單位,內設科室3個;所屬區信訪投訴受理中心正處級全額撥款事業單位1個,內設科室6個,與區信訪辦合署辦公,無獨立核算。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2020年年初預算數1095.59萬元,其中:一般公共預算撥款1059.59萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元。收入較去年增加35.14萬元,主要是一般公共預算撥款增加35.14萬元。
(二)支出預算:2020年年初預算數1095.59萬元,其中:一般公共服務支出預算936.63萬元,教育支出預算3.9萬元,社會保障和就業支出預算70.91萬元,衛生健康支出預算36.17萬元,住房保障支出預算47.98萬元。支出預算較去年增加35.14萬元,主要是基本支出預算增加23.39萬元,項目支出預算增加11.75萬元。
三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入1095.59萬元,一般公共預算財政撥款支出1095.59萬元,比2019年增加35.14萬元。其中:基本支出716.84萬元,比2019年增加23.39萬元,主要原因是人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出378.75萬元,比2019年增加11.75萬元,主要用于信訪事務等重點工作。
?重慶市江津區信訪辦公室部門2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2020年“三公”經費預算11萬元,比2019年減少27萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少0萬元;公務接待費2萬元,比2019年減少20萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定,公務接待減少;公務用車運行維護費9萬元,比2019年減少7萬元,主要原因嚴格執行中央八項規定,嚴格公務用車管理;公務用車購置費0萬元,比2019年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費136.76萬元,比上年減少29.7萬元,主要原因為嚴格執行中央八項規定,厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額35.9萬元:政府采購貨物預算29.9萬元、政府采購服務預算6萬元;其中一般公共預算撥款政府采購35.9萬元:政府采購貨物預算 29.9萬元、政府采購服務預算6萬元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:張璽?? 聯系方式:? (張璽,電話:023-81220601)
| 機構運行信息表 | ||||
| 公開09表 | ||||
| 公開部門:區信訪辦 | 單位:萬元 | |||
| 項? 目 | 預算數 | 決算數 | 項? 目 | 決算數 |
| 一、“三公”經費支出 | — | — | 四、機關運行經費 | 82.72 |
| (一)支出合計 | 11.00 | 2.66 | (一)行政單位 | 82.72 |
| ? 1.因公出國(境)費 | (二)參照公務員法管理事業單位 | |||
| ? 2.公務用車購置及運行維護費 | 9.00 | 1.06 | 五、國有資產占用情況 | — |
| ??? (1)公務用車購置費 | (一)車輛數合計(輛) | 2 | ||
| ??? (2)公務用車運行維護費 | 9.00 | 1.06 | ? 1.副部(省)級及以上領導用車 | |
| ? 3.公務接待費 | 2.00 | 1.60 | ? 2.主要領導干部用車 | |
| ??? (1)國內接待費 | — | 1.60 | ? 3.機要通信用車 | 1 |
| ???????? 其中:外事接待費 | — | ? 4.應急保障用車 | 1 | |
| ??? (2)國(境)外接待費 | — | ? 5.執法執勤用車 | ||
| (二)相關統計數 | — | ? 6.特種專業技術用車 | ||
| ? 1.因公出國(境)團組數(個) | — | ? 7.離退休干部用車 | ||
| ? 2.因公出國(境)人次數(人) | — | ? 8.其他用車 | ||
| ? 3.公務用車購置數(輛) | — | (二)單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套) | ||
| ? 4.公務用車保有量(輛) | — | 2 | (三)單價100萬(含)元以上專用設備(臺,套) | |
| ? 5.國內公務接待批次(個) | — | 16 | 六、政府采購支出信息 | — |
| ???? 其中:外事接待批次(個) | — | ? (一)政府采購支出合計 | 11.03 | |
| ? 6.國內公務接待人次(人) | — | 150 | ???? 1.政府采購貨物支出 | 11.03 |
| ???? 其中:外事接待人次(人) | — | ???? 2.政府采購工程支出 | ||
| ? 7.國(境)外公務接待批次(個) | — | ???? 3.政府采購服務支出 | ||
| ? 8.國(境)外公務接待人次(人) | — | ? (二)政府采購授予中小企業合同金額 | 11.03 | |
| 二、會議費 | 0.18 | ??????? 其中:授予小微企業合同金額 | 3.88 | |
| 三、培訓費 | 4.55 | |||
| 備注:預算數年初部門預算批復數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 | ||||
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