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      重慶市江津區信訪辦公室

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      [ 索引號 ] 11500381009320465J/2021-00047 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發布機構 ] 江津區財政局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2021-03-02 [ 發布日期 ] 2021-03-02

      重慶市江津區信訪辦公室2021年部門預算情況說明

      發布日期: 2021-03-02 16:05:33

      重慶市江津區信訪辦公室2021年部門預算情況說明

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      一、單位基本情況

      (一)職能職責

      1.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項;2.承辦上級信訪工作機構和區委、區政府交辦的信訪事項;3.提供與信訪人提出的信訪事項有關的咨詢服務;4.指導、督促、檢查區級各部門、各鎮街信訪工作機構的信訪工作;5.督查、督辦信訪事項辦理意見的落實,提出改進工作或責任追究的建議;6.定期研究分析信訪訴求情況,對信訪熱點問題組織開展調查研究,提出完善政策或工作制度的建議;7.協調處理跨鎮街、跨部門的疑難復雜信訪事項;8.宣傳有關法律、法規、規章、政策,引導、教育信訪人依法信訪;9.承擔區信訪工作(群眾工作)聯席會議、區人民政府人民建議征集領導小組的日常工作; 10.負責并指導全區信訪投訴受理工作;參與信訪事項調解和矛盾糾紛排查調處工作;搭建信訪網絡平臺;組織開展干部下訪群眾工作;收集、分析研判相關社情民意;分類指導全區開展重大決策事項社會穩定風險評估工作等;11.承辦區委、區政府交辦的其他工作。

      二)單位構成

      重慶市江津區信訪辦公室為區政府序列獨立核算的全額撥款行政單位,內設科室3個;所屬區信訪投訴受理中心正處級全額撥款事業單位1個,內設科室6個,與區信訪辦合署辦公,無獨立核算。

      二、部門收支總體情況

      (一)收入預算:2021年年初預算數1118.52萬元,其中:一般公共預算撥款1118.52萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元。收入較去年增加22.93萬元,主要是一般公共預算撥款增加22.93萬元。

      (二)支出預算:2021年年初預算數1118.52萬元,其中:一般公共服務支出預算979.25萬元,教育支出預算3.74萬元,社會保障和就業支出預算70.79萬元,衛生健康支出預算34.85萬元,住房保障支出預算29.9萬元。支出預算較去年增加22.93萬元,主要是基本支出預算減少9.07萬元,項目支出預算增加32萬元。

      三、部門預算情況說明

      2021年一般公共預算財政撥款收入1118.52萬元,一般公共預算財政撥款支出1118.52萬元,比2020年增加22.93萬元。其中:基本支出707.77萬元,比2020年減少9.07萬元,主要原因是人員減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出410.75萬元,比2020年增加32萬元,主要用于信訪事務等重點工作。

      ?重慶市江津區信訪辦公室部門2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      四、“三公”經費情況說明

      2021年“三公”經費預算12萬元,比2020年增加1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少0萬元;公務接待費2萬元,比2020年減少0萬元;公務用車運行維護費10萬元,比2020年增加1萬元,主要原因是維穩工作任務加重;公務用車購置費0萬元,比2019年減少0萬元。

      五、其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費121.08萬元,比上年減少5.67萬元,主要原因為嚴格執行中央八項規定,厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

      2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額191.65萬元:政府采購貨物預算64.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算127.15萬元;其中一般公共預算撥款政府采購191.65萬元:政府采購貨物預算64.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算127.15萬元。

      3.績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款386.75萬元。

      4.國有資產占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

      六、專業性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

      (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

      (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


      部門預算公開聯系人:張璽 ??聯系方式: ?(張璽,電話:023-81220601)

      表3



      重慶市江津區信訪辦公室
      一般公共預算財政撥款基本支出預算表




      單位:萬元
      經濟分類科目 2021年基本支出
      科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費

      合計?? 707.77 570.70 137.08
      301 工資福利支出 557.04 557.04
      30101 基本工資 119.10 119.10
      30102 津貼補貼 49.27 49.27
      30103 獎金 33.51 33.51
      30107 績效工資 190.33 190.33
      30108 機關事業單位基本養老保險繳費 39.86 39.86
      30109 職業年金繳費 19.93 19.93
      30110 職工基本醫療保險繳費 21.18 21.18
      30111 公務員醫療補助繳費 2.29 2.29
      30112 其他社會保障繳費 5.31 5.31
      30113 住房公積金 29.90 29.90
      30114 醫療費 6.02 6.02
      30199 其他工資福利支出 40.34 40.34
      302 商品和服務支出 121.08
      121.08
      30201 辦公費 15.00
      15.00
      30202 印刷費 2.00
      2.00
      30203 咨詢費


      30204 手續費


      30205 水費


      30206 電費


      30207 郵電費


      30208 取暖費


      30209 物業管理費


      30211 國內差旅費 44.20
      44.20
      30212 因公出國(境)費用


      30213 維修(護)費 3.00
      3.00
      30214 租賃費


      30215 會議費 2.00
      2.00
      30216 培訓費 6.74
      6.74
      30217 公務接待費 2.00
      2.00
      30218 專用材料費


      30223 購買服務


      30224 被裝購置費


      30225 專用燃料費


      30226 勞務費 2.00
      2.00
      30227 委托業務費


      30228 工會經費 4.99
      4.99
      30229 福利費 7.47
      7.47
      30231 公務用車運行維護費 10.00
      10.00
      30239 其他交通費用 8.87
      8.87
      30240 稅金及附加費用


      30299 其他商品和服務支出 12.81
      12.81
      303 對個人和家庭的補助 13.66 13.66
      30305 生活補助 1.03 1.03
      30306 救濟費


      30307 醫療費 1.63 1.63
      30308 助學金


      30309 獎勵金


      30310 生產補貼


      30399 其他對個人和家庭的補助支出 11.00 11.00
      310 其他資本性支出 16.00?
      16.00?
      31002 辦公設備購置 8.00?
      8.00?
      31007 信息網絡及軟件購置更新 5.00?
      5.00?
      31099 其他資本性支出 3.00?
      3.00?


      附件下載:

      重慶市江津區信訪辦公室2021年部門預算情況說明.doc
      重慶市江津區信訪辦公室2021年部門預算公開套表.xlsx

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