| [ 索引號 ] | 11500381739848341A/2022-00001 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區信訪辦 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-10 | [ 發布日期 ] | 2022-02-10 |
發布日期: 2022-02-10 18:43:11
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.宣傳有關法律、法規、規章、政策,引導、教育信訪人依法逐級信訪。2.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項;承辦上級信訪工作機構和區委、區政府交辦的信訪事項。3. 提供與信訪人提出的信訪事項有關的咨詢服務。4. 指導、督促、檢查區級各部門、各鎮街信訪工作,總結交流信訪工作經驗。5.督查、督辦信訪事項辦理意見的落實。6.協調處理跨鎮街、跨部門的疑難復雜信訪事項。7.負責區信訪工作(群眾工作)聯席會議辦公室日常工作;督促、指導各部門、鎮街開展風險評估工作;負責信訪排查工作。8.負責區人民政府人民建議征集領導小組辦公室日常工作。9.承辦區政府交辦的其他工作。
(二)單位構成
重慶市江津區信訪辦公室為區政府序列獨立核算的全額撥款行政單位,內設科室3個;所屬區信訪投訴受理中心正處級全額撥款事業單位1個,內設科室7個,與區信訪辦合署辦公。
二、部門(單位)收支總體情況
(一)收入預算。2022年年初預算數1139.91萬元,其中:一般公共預算撥款1139.91萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元。收入較去年增加21.39萬元,主要是一般公共預算撥款增加21.39萬元。
(二)支出預算。2022年年初預算數1139.91萬元,其中:一般公共服務支出預算995.3萬元,教育支出預算3.67萬元,社會保障和就業支出預算75.17萬元,衛生健康支出預算35.05萬元,住房保障支出預算30.72萬元。支出預算較去年增加21.39萬元,主要是基本支出預算增加41.14萬元,項目支出預算減少19.75萬元。
三、部門(單位)預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入1139.91萬元,一般公共預算財政撥款支出1139.91萬元,比2021年增加21.39萬元。其中:基本支出748.91萬元,比2021年增加41.14萬元,主要原因是人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出391萬元,比2021年減少19.75萬元,主要用于信訪事務等重點工作。
重慶市江津區信訪辦公室部門2022年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算12萬元,比2021年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年增加0萬元;公務接待費2萬元,比2021年增加少0萬元;公務用車運行維護費10萬元,比2021年增加0萬元;公務用車購置費0萬元,比2021年減少0萬元
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費121.41萬元,比上年增加0.33萬元,主要原因為人員增加和機關運行事務量增大。主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額118.77萬元:政府采購貨物預算34.72萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算84.05萬元;其中一般公共預算撥款政府采購118.77萬元:政府采購貨物預算34.72萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算84.05萬元。
3.績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款391萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
? ? (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
? ? (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
? ? (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
? ? (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:程俊雪 ?聯系方式: ?(程俊雪,電話:023-81220601)
| 2022年部門重點專項資金績效目標申報表(一級項目) | ||||||
| 項目名稱 | 項目編碼 | |||||
| 項目主管部門 | 項目分類 | |||||
| 財政歸口處室 | 當年申請預算(萬元) | 市級支出(萬元) | ||||
| 補助區縣(萬元) | ||||||
| 項目概況 | ||||||
| 立項依據 | ||||||
| 當年實施進度計劃 | ||||||
| 管理措施 | ||||||
| 三年中期規劃績效目標 | ||||||
| 當年績效目標 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | |
| (備注:本單位無重點專項資金,故此表無數據。) | ||||||
| 2022年部門一般性項目績效目標申報表????????????? (一級項目) | |||||
| 項目名稱 | 信訪事務管理 | 項目編碼 | 50011622A104700000322 | ||
| 項目主管部門 | 重慶市江津區信訪辦公室 | 項目分類 | 一般性項目 | ||
| 財政歸口處室 | 行政政法科 ? | 當年申請預算(萬元) | 110.75 | ||
| 項目概況 | 1.保障我辦群眾接待大廳正常運轉;分攤五館三中心及周邊設施水電費。2.根據重慶市信訪辦的相關要求,建設我區分布到各個鎮街的信訪專網,用于信息傳遞,一共30條專線;用于市信訪辦定期、不定期對區縣調度及開展業務大講視頻培訓;用于市級到鎮街的視頻接訪工作。根據區政府統一部署安排,我辦的電話、監控、互聯網、黨政內網均由中國移動公司負責。3.補充信訪事務機關運行經費. | ||||
| 立項依據 | 1.區領導批示、合同、會議紀要 2.根據重慶市信訪辦文件要求 | ||||
| 當年實施進度計劃 | 按月據實支付。 | ||||
| 管理措施 | 1.建立有效的內部控制管理制度,嚴格財務支出的審批流程管理。 2.加強項目經費的監管和運用,提高項目經費的使用效率。? | ||||
| 三年中期規劃績效目標 | 保障群眾來訪接待中心正常運轉。 | ||||
| 當年績效目標 | 保障群眾來訪接待中心正常運轉。 | ||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 年均維護成本增長率 | 7 | % | ≤ | 40 | |
| 購買服務完成率 | 5 | % | ≥ | 75 | |
| ?購買服務政府采購率 | 5 | % | ≥ | 50 | |
| 服務承接主體數量 | 5 | 個 | ≥ | 1 | |
| 數據更新頻率 | 5 | 天 | = | 2 | |
| 購買服務單價 | 5 | 元 | ≤ | 600000 | |
| 年穩定運行天數 | 6 | 天 | ≥ | 330 | |
| 年辦理業務量 | 10 | 件 | ≥ | 30 | |
| 購買服務數量 | 5 | 項 | ≥ | 1 | |
| 系統故障修復處理時間 | 2 | 小時 | ≤ | 12 | |
| 系統運行維護響應時間 | 10 | 小時 | ≤ | 3 | |
| 服務質量達標率 | 5 | % | ≥ | 80 | |
| 服務對象覆蓋率 | 10 | % | ≥ | 80 | |
| 用戶滿意度 | 10 | % | ≥ | 80 | |
| 服務對象滿意度指標 | 10 | % | ≥ | 70 | |
附件下載:
重慶市江津區信訪辦公室2022年部門(單位)預算情況說明.doc
重慶市江津區信訪辦公室(本級)2022年部門(單位)預算情況說明.doc
重慶市江津區信訪投訴受理中心2022年部門(單位)預算情況說明.doc
2022年重慶市江津區信訪辦公室部門預算公開附表.xlsx
2022年信訪辦(本級)預算公開附表.xlsx
2022年信訪受理中心預算公開附表.xlsx
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