| [ 索引號(hào) ] | 11500381739848341A/2024-00003 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)信訪辦 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
發(fā)布日期: 2024-03-01 09:51:54
重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級(jí))2024年預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策,引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級(jí)信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng);承辦上級(jí)信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)。3.提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù)。4.指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級(jí)各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作,總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn)。5.督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見的落實(shí)。6.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng)。7.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作;督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;負(fù)責(zé)信訪排查工作。8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。9.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級(jí))為區(qū)政府序列獨(dú)立核算的全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)科室3個(gè)。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計(jì)504.38元,支出總計(jì)504.38萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少0.7萬(wàn)元, 下降0.14%,主要原因是退休人員減少、新增恒大和類恒大項(xiàng)目審計(jì)工作專班經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
(二)收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)504.38萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款504.38萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少0.7萬(wàn)元,主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少4.25萬(wàn)元。
(三)支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)504.38萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出418.03萬(wàn)元,教育支出1.41萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出46.27萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出18.87萬(wàn)元,住房保障支出19.80萬(wàn)元。支出較去年減少0.7萬(wàn)元,主要是基本支出減少0.2萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少0.5萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
?2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)504.38萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)504.38萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少0.7萬(wàn)元, 下降0.14%,主要原因退休人員減少、新增恒大和類恒大項(xiàng)目審計(jì)工作專班經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入504.38萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出504.38萬(wàn)元,比2023年減少0.7萬(wàn)元。其中:基本支出314.88萬(wàn)元,比2023年減少0.2萬(wàn)元,主要原因是退休人員減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出189.50萬(wàn)元,比2023年減少0.5萬(wàn)元,主要原因是信訪保障(維穩(wěn))工作經(jīng)費(fèi)減少,主要用于信訪事務(wù)等重點(diǎn)工作。
??? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級(jí))2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級(jí))2024年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3.5萬(wàn)元,比2023年減少2萬(wàn)元,下降36.36%,主要原因是厲行節(jié)約、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2024年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元;
2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元,比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元;
2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元,比2023年減少2萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減;
2024年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.01萬(wàn)元,比上年減少3.02萬(wàn)元,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約、減少支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款189.50萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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