| [ 索引號(hào) ] | 11500381739848341A/2025-00001 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)信訪辦 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-07 |
發(fā)布日期: 2025-02-07 16:23:13
重慶市江津區(qū)信訪辦公室2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策,引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級(jí)信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng);承辦上級(jí)信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)。3. 提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù)。4. 指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級(jí)各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作,總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn)。5.督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見的落實(shí)。6.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng)。7.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作;督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;負(fù)責(zé)信訪排查工作。8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。9.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)信訪辦公室為區(qū)政府序列獨(dú)立核算的全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)科室3個(gè);所屬區(qū)信訪投訴受理中心正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位1個(gè),內(nèi)設(shè)科室7個(gè),與區(qū)信訪辦合署辦公,無獨(dú)立核算。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)917.31萬元,支出總計(jì)917.31萬元。
(二)收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)917.31萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預(yù)算撥款917.31萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少88.29萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少88.29萬元。
(三)支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)917.31元,其中:一般公共服務(wù)支出712.40萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出114.36萬元,衛(wèi)生健康支出45.75萬元,住房保障支出44.80萬元。支出較去年減少88.29萬元,主要是基本支出增加7.56萬元,項(xiàng)目支出增加95.85萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)917.31萬元,支出年初預(yù)算數(shù)917.31萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入917.31萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出917.31萬元,比2024年減少88.29萬元。其中:基本支出823.66萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年增加7.56萬元,主要原因是在職人員職務(wù)晉升、晉級(jí)晉檔等;項(xiàng)目支出93.65萬元,主要用于群眾來訪接待中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù),比2024年減少95.85萬元,主要原因是工作經(jīng)費(fèi)壓減。
??? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)信訪辦公室2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)信訪辦公室2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算7.50萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,下降0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2025年因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1.5萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)6萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;
2025年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2024年減少(或增加) 0萬元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.84萬元,比上年減少6.17萬元,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約、減少支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款93.65萬元。其中:本年年初預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)3個(gè),金額93.65萬元;公開績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè),金額68.65萬元;公開部門整體績(jī)效目標(biāo)917.31萬元,三級(jí)指標(biāo)5個(gè),其中信訪事項(xiàng)按期辦結(jié)率、信訪事項(xiàng)及時(shí)受理率等5個(gè)三級(jí)指標(biāo)為核心指標(biāo)。向人大報(bào)告績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè),金額93.65萬元;向人大報(bào)告整體績(jī)效目標(biāo)917.31萬元。?
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中業(yè)務(wù)用車1輛,應(yīng)急保障用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:張璽?? ??????????????????? ?聯(lián)系方式:023-81220601
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