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      重慶市江津區信訪辦公室

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      [ 索引號 ] 11500381739848341A/2025-00001 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發布機構 ] 江津區信訪辦 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-02-07 [ 發布日期 ] 2025-02-07

      重慶市江津區信訪辦公室2025年區級部門預算情況說明

      發布日期: 2025-02-07 16:23:13

      重慶市江津區信訪辦公室2025年部門預算情況說明

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      一、單位基本情況

      (一)職能職責。

      1.宣傳有關法律、法規、規章、政策,引導、教育信訪人依法逐級信訪。2.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項;承辦上級信訪工作機構和區委、區政府交辦的信訪事項。3. 提供與信訪人提出的信訪事項有關的咨詢服務。4. 指導、督促、檢查區級各部門、各鎮街信訪工作,總結交流信訪工作經驗。5.督查、督辦信訪事項辦理意見的落實。6.協調處理跨鎮街、跨部門的疑難復雜信訪事項。7.負責區信訪工作(群眾工作)聯席會議辦公室日常工作;督促、指導各部門、鎮街開展風險評估工作;負責信訪排查工作。8.負責區人民政府人民建議征集領導小組辦公室日常工作。9.承辦區政府交辦的其他工作。

      (二)單位構成

      重慶市江津區信訪辦公室為區政府序列獨立核算的全額撥款行政單位,內設科室3個;所屬區信訪投訴受理中心正處級全額撥款事業單位1個,內設科室7個,與區信訪辦合署辦公,無獨立核算。

      二、部門收支總體情況

      (一)收入支出總體情況。

      2025年年初預算收入總計917.31萬元,支出總計917.31萬元。

      (二)收入預算情況。

      2025年年初預算數917.31萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款917.31萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少88.29萬元,主要是一般公共預算撥款減少88.29萬元。

      (三)支出預算情況。

      2025年年初預算數917.31元,其中:一般公共服務支出712.40萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出114.36萬元,衛生健康支出45.75萬元,住房保障支出44.80萬元。支出較去年減少88.29萬元,主要是基本支出增加7.56萬元,項目支出增加95.85萬元。

      三、財政撥款收入支出預算情況說明

      ?2025年財政撥款收入年初預算數917.31萬元,支出年初預算數917.31萬元。

      四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

      2025年一般公共預算財政撥款收入917.31萬元,一般公共預算財政撥款支出917.31萬元,比2024年減少88.29萬元。其中:基本支出823.66萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加7.56萬元,主要原因是在職人員職務晉升、晉級晉檔等;項目支出93.65萬元,主要用于群眾來訪接待中心的正常運轉維護,比2024年減少95.85萬元,主要原因是工作經費壓減。

      ??? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

      重慶市江津區信訪辦公室2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      六、國有資本經營預算收入支出情況說明

      重慶市江津區信訪辦公室2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      七、“三公”經費情況說明

      (一)“三公”經費總體情況說明

      2025年一般公共預算“三公”經費年初預算7.50萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,下降0%。

      (二)“三公”經費分項情況說明

      2025年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;

      2025年公務接待費年初預算數1.5萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;

      2025年公務用車運行維護費年初預算數6萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;

      2025年公務用車購置費年初預算數0萬元,比2024年減少(或增加) 0萬元。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費42.84萬元,比上年減少6.17萬元,主要原因為厲行節約、減少支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

      (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

      (三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款93.65萬元。其中:本年年初預算項目開展績效自評3個,金額93.65萬元;公開績效目標的項目1個,金額68.65萬元;公開部門整體績效目標917.31萬元,三級指標5個,其中信訪事項按期辦結率、信訪事項及時受理率等5個三級指標為核心指標。向人大報告績效目標的項目3個,金額93.65萬元;向人大報告整體績效目標917.31萬元。?

      (四)國有資產占有使用情況。截至202412月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中業務用車1輛,應急保障用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

      九、專業性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

      (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

      (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。

      (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

      (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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      部門預算公開聯系人:張璽?? ??????????????????? ?聯系方式:023-81220601


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