| [ 索引號 ] | 11500381MB15122519/2023-00014 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 江津區醫療保障局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-08-25 | [ 發布日期 ] | 2023-08-25 |
發布日期: 2023-08-25 17:23:20
305001-重慶市江津區醫療保障局(本級)
2022年度決算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
江津區醫療保障局于2019年2月正式掛牌成立,主要職能職責有:1.貫徹執行國家和重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準。2.建立完善職工醫療保險、城鄉居民醫療保險、生育保險、離休干部公費醫療、公務員醫療補助參保籌資體系,并組織實施全民參保登記和籌資。3.負責職工醫療保險、城鄉居民醫療保險、生育保險、城鄉醫療救助、離休干部公費醫療、1-6級傷殘軍人醫療補助、公務員醫療補助等待遇政策落實工作。4.建立完善醫療保障監督檢查體系;建立健全醫療保障基金安全防控機制;監督管理納入醫保支付范圍內的醫療服務行為和醫療費用;負責醫療保障領域行政執法,依法查處違法違規行為。5.建立完善醫療保險藥品目錄、醫療服務項目、醫療服務設施等支付體系;負責區內政府定價的醫保相關醫療服務價格確定和動態調整工作,推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制;負責建立全區醫療服務價格信息監測和信息發布制度;負責受理相關價格舉報投訴、矛盾糾紛調解等工作。6.負責組織實施、監督管理藥品、醫用耗材的招標采購工作。7.負責全區醫藥定點機構協議管理工作,建立健全全區醫療保障信用評價體系和信息披露制度。8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。負責異地就醫管理和費用結算以及醫療保障關系轉移接續工作。9.指導各鎮(街道)醫療保障經辦工作。10.承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定等相關工作職責。11.完成區委、區政府交辦的其他任務。12.職能轉變。貫徹實施重慶市城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。13.有關部門的職責分工。重慶市江津區醫療保障局要建立與重慶市江津區發展改革委、重慶市江津區衛生健康委、重慶市江津區市場監督管理局、重慶市江津區稅務局、重慶市江津區民政局等部門的溝通協商機制,加強制度、政策銜接,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
(二)單位構成。
重慶市江津區醫療保障局(本級)
(三)機構設置
重慶市江津區醫療保障局設置4個內設機構:辦公室、業務管理科、基金監管科、醫藥價格和招標采購科。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計907.38萬元,支出總計907.38萬元,由于該單位為2022年度決算新增填報單位,故不能與上年度數據進行比較。
2.收入情況。2022年度本年收入合計907.38萬元。由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故不能與上年度數據進行比較。
3.支出情況。2022年度本年支出合計907.38萬元。由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故不能與上年度數據進行比較。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元。
(二)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入907.38萬元。由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故不能與上年度數據進行比較。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出907.38萬元,其中:基本支出458.08萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出449.3萬元,主要用于延續性信息化項目、醫療保障基金監管、醫療服務與保障能力提升等工作。
由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故不能與上年度數據進行比較。
3.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.59萬元,主要用于進修及培訓。
(2)社會保障與就業支出129.78萬元,主要用于人力資源和社會保障管理事務、行政事業單位養老支出和其他社會保障和就業支出。
(3)衛生健康支出760.65萬元,主要用于行政事業單位醫療、醫療救助、醫療保障管理事務支出。
(4)住房保障支出16.34萬元,主要用于住房公積金支出。
由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2022年度一般公共財政撥款基本支出458.08萬元。其中:人員經費377.13萬元,人員經費用途主要包括基本工資、社會保障繳費等。公用經費80.95萬元,公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、其他商品和服務等。
由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。
(四)政府性基金預算收支決算情況
2022年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出情況
本單位2022年度未發生因公出國(境)支出和公務車購置費支出,“三公”經費支出共計2.97萬元,其中:公務接待費0.2萬元,公務用車運行維護費2.77萬元。公務接待費主要用于接待市醫保局、我市其他區縣醫保局到我單位調研醫保工作,以及各地醫保相關單位到我單位學習交流工作等。
由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。
(二)“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待2批次21人(陪餐人員未納入統計),國(境)外公務接待0批次,0人。
由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出80.95萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、商品和服務費、印刷費、咨詢費、維護費等。
由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。
(二)國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:應急保障用車1輛,主要是用于單位應急保障。2022年未安排購置車輛。
(三)政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我單位對8個項目開展了績效自評,以填報目標自評表形式開展自評8項,涉及資金449.3萬元。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
(1)公開范圍。公開1個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。
(2)公開內容。詳見表格。
?
2022年度項目績效自評表
|
項目 |
延續性信息化項目 |
自評 |
100 | |||||||
|
名稱 |
總分 | |||||||||
|
(分) | ||||||||||
|
項目主管 |
305-重慶市江津區醫療保障局 |
財政歸口科室 |
003-社會保障科 |
項目 |
周藝 |
聯系電話 |
023-47766779 | |||
|
部門 |
聯系人 | |||||||||
|
項目資金(萬元) |
年度總金額 |
年初 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率 |
執行率 | |||
|
預算數 |
(%) |
權重 |
得分 | |||||||
|
(分) | ||||||||||
|
34 |
25.25 |
25.25 |
||||||||
|
其中: |
34 |
25.25 |
25.25 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
財政撥款 | ||||||||||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
及時支付,確保工作平穩進行 |
及時支付,確保工作平穩進行。 | |||||||||
|
績效指標 |
指標 |
計量 |
指標 |
指標 |
全年 |
偏離度(%) |
得分 |
指標 |
指標得分 | |
|
名稱 |
單位 |
性質 |
值 |
完成值 |
系數 |
權重 |
(分) | |||
|
(%) |
(分) |
|||||||||
|
年辦理業務量 |
件 |
≥ |
50 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||
|
年均維護成本增長率 |
% |
≤ |
5 |
0 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||
|
設備租賃年限 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||
|
設備租賃數量 |
個 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||
|
數據更新頻率 |
天 |
= |
30 |
30 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||
|
年穩定運行天數 |
天 |
≥ |
360 |
360 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||
|
系統故障修復處理時間 |
小時 |
≤ |
24 |
24 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||
|
系統運行維護響應時間 |
小時 |
≤ |
24 |
24 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||
|
租賃平均成本 |
元 |
≤ |
120000 |
100000 |
0 |
100 |
8 |
8 | ||
2.關于績效自評結果的說明
從評價結果來看,本單位績效自評均已完成年度績效目標。
(三)重點績效評價結果
本單位無此事項。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-47766779
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