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      重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局

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      [ 索引號 ] 11500381MB15122519/2023-00014 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
      [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)醫(yī)療保障局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2023-08-25 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-25

      重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局(本級)2022年度決算情況說明

      發(fā)布日期: 2023-08-25 17:23:20

      305001-重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局(本級)

      2022年度決算情況說明

      ?

      一、單位基本情況

      (一)職能職責(zé)

      江津區(qū)醫(yī)療保障局于20192月正式掛牌成立,主要職能職責(zé)有1.貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。2.建立完善職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險、離休干部公費醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助參保籌資體系,并組織實施全民參保登記和籌資。3.負責(zé)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、離休干部公費醫(yī)療、1-6級傷殘軍人醫(yī)療補助、公務(wù)員醫(yī)療補助等待遇政策落實工作。4.建立完善醫(yī)療保障監(jiān)督檢查體系;建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制;監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用;負責(zé)醫(yī)療保障領(lǐng)域行政執(zhí)法,依法查處違法違規(guī)行為。5.建立完善醫(yī)療保險藥品目錄、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付體系;負責(zé)區(qū)內(nèi)政府定價的醫(yī)保相關(guān)醫(yī)療服務(wù)價格確定和動態(tài)調(diào)整工作,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制;負責(zé)建立全區(qū)醫(yī)療服務(wù)價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度;負責(zé)受理相關(guān)價格舉報投訴、矛盾糾紛調(diào)解等工作。6.負責(zé)組織實施、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。7.負責(zé)全區(qū)醫(yī)藥定點機構(gòu)協(xié)議管理工作,建立健全全區(qū)醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。8.負責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負責(zé)異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算以及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。9.指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)。11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。12.職能轉(zhuǎn)變。貫徹實施重慶市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥三醫(yī)聯(lián)動改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔(dān)。13.有關(guān)部門的職責(zé)分工。重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市江津區(qū)發(fā)展改革委、重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委、重慶市江津區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市江津區(qū)稅務(wù)局、重慶市江津區(qū)民政局等部門的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

      (二)單位構(gòu)成。

      重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局(本級)

      (三)機構(gòu)設(shè)置

      重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)置4內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、業(yè)務(wù)管理科、基金監(jiān)管科、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科。

      二、部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      1.總體情況。2022年度收入總計907.38萬元,支出總計907.38萬元,由于該單位為2022年度決算新增填報單位,故不能與上年度數(shù)據(jù)進行比較。

      2.收入情況。2022年度本年收入合計907.38萬元。由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數(shù)據(jù),故不能與上年度數(shù)據(jù)進行比較。

      3.支出情況。2022年度本年支出合計907.38萬元由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數(shù)據(jù),故不能與上年度數(shù)據(jù)進行比較。

      4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

      (二)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      1.收入情況2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入907.38萬元由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數(shù)據(jù),故不能與上年度數(shù)據(jù)進行比較。

      2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出907.38萬元其中:基本支出458.08萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出449.3萬元,主要用于延續(xù)性信息化項目、醫(yī)療保障基金監(jiān)管、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升等工作。

      由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數(shù)據(jù),故不能與上年度數(shù)據(jù)進行比較。

      3.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      1)教育支出0.59萬元,主要用于進修及培訓(xùn)。

      2)社會保障與就業(yè)支出129.78萬元,主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會保障和就業(yè)支出

      3)衛(wèi)生健康支出760.65萬元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療救助、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出

      4)住房保障支出16.34萬元,主要用于住房公積金支出。

      由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數(shù)據(jù),故上述數(shù)據(jù)不能與上年度數(shù)據(jù)進行比較。

      (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

      2022年度一般公共財政撥款基本支出458.08萬元。其中:人員經(jīng)費377.13萬元,人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費80.95萬元,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、其他商品和服務(wù)等。

      由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數(shù)據(jù),故上述數(shù)據(jù)不能與上年度數(shù)據(jù)進行比較。

      (四)政府性基金預(yù)算收支決算情況

      2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

      三、“三公”經(jīng)費情況說明

      (一)三公經(jīng)費支出情況

      本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出和公務(wù)車購置費支出,三公經(jīng)費支出共計2.97萬元,其中:公務(wù)接待費0.2萬元,公務(wù)用車運行維護費2.77萬元。公務(wù)接待費主要用于接待市醫(yī)保局、我市其他區(qū)縣醫(yī)保局到我單位調(diào)研醫(yī)保工作,以及醫(yī)保相關(guān)單位到我單位學(xué)習(xí)交流工作等。

      由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數(shù)據(jù),故上述數(shù)據(jù)不能與上年度數(shù)據(jù)進行比較。

      (二)三公經(jīng)費實物量情況

      2022年度本部門因公出國(境)0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次21(陪餐人員未納入統(tǒng)計),國(境)外公務(wù)接待0批次0

      由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數(shù)據(jù),故上述數(shù)據(jù)不能與上年度數(shù)據(jù)進行比較。

      四、其他需要說明的事項

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

      2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出80.95萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、商品和服務(wù)費、印刷費、咨詢費、維護費等。

      由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數(shù)據(jù),故上述數(shù)據(jù)不能與上年度數(shù)據(jù)進行比較。

      (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

      截至20221231日,本部門共有車輛1輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛,主要是用于單位應(yīng)急保障。2022年未安排購置車輛。

      (三)政府采購支出情況說明

      2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。

      五、預(yù)算績效管理情況說明

      (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對8個項目開展了績效自評,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評8項,涉及資金449.3萬元

      (二)績效自評結(jié)果

      1.績效目標(biāo)自評表

      1公開范圍。公開1一般性項目二級項目績效自評表進行公開。

      2公開內(nèi)容。詳見表格

      ?

      2022年度項目績效自評表

      項目

      延續(xù)性信息化項目

      自評

      100

      名稱

      總分


      (分)

      項目主管

      305-重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局

      財政歸口科室

      003-社會保障科

      項目

      周藝

      聯(lián)系電話

      023-47766779

      部門

      聯(lián)系人

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      執(zhí)行率

      執(zhí)行率

      預(yù)算數(shù)

      (%)

      權(quán)重

      得分




      (分)

      34

      25.25

      25.25




      其中:

      34

      25.25

      25.25

      100

      10

      10

      財政撥款

      當(dāng)年績效目標(biāo)

      年初績效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實際完成情況

      及時支付,確保工作平穩(wěn)進行

      及時支付,確保工作平穩(wěn)進行。

      績效指標(biāo)

      指標(biāo)

      計量

      指標(biāo)

      指標(biāo)

      全年

      偏離度(%)

      得分

      指標(biāo)

      指標(biāo)得分

      名稱

      單位

      性質(zhì)

      完成值

      系數(shù)

      權(quán)重

      (分)






      (%)

      (分)


      年辦理業(yè)務(wù)量

      50

      100

      0

      100

      6

      6

      年均維護成本增長率

      %

      5

      0

      0

      100

      6

      6

      設(shè)備租賃年限

      1

      1

      0

      100

      6

      6

      設(shè)備租賃數(shù)量

      2

      2

      0

      100

      6

      6

      數(shù)據(jù)更新頻率

      30

      30

      0

      100

      6

      6

      年穩(wěn)定運行天數(shù)

      360

      360

      0

      100

      6

      6

      系統(tǒng)故障修復(fù)處理時間

      小時

      24

      24

      0

      100

      6

      6

      系統(tǒng)運行維護響應(yīng)時間

      小時

      24

      24

      0

      100

      10

      10

      租賃平均成本

      120000

      100000

      0

      100

      8

      8

      2.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

      從評價結(jié)果來看,本單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。

      (三)重點績效評價結(jié)果

      本單位無此事項。

      六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

      (二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      (四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

      (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (六)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      (八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

      七、決算公開聯(lián)系方式

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47766779

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