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        重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局

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        [ 索引號 ] 11500381MB15122519/2024-00039 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
        [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)醫(yī)療保障局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

        重慶市江津區(qū)醫(yī)保局(本級)2023年度決算公開說明

        發(fā)布日期: 2024-08-22 17:12:54

        重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局(本級)

        2023年度決算公開說明

        ?

        一、單位基本情況

        (一)職能職責

        江津區(qū)醫(yī)療保障局于20192月正式掛牌成立,主要職能職責有1.貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。2.建立完善職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險、離休干部公費醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助參保籌資體系,并組織實施全民參保登記和籌資。3.負責職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、離休干部公費醫(yī)療、1-6級傷殘軍人醫(yī)療補助、公務(wù)員醫(yī)療補助等待遇政策落實工作。4.建立完善醫(yī)療保障監(jiān)督檢查體系;建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制;監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用;負責醫(yī)療保障領(lǐng)域行政執(zhí)法,依法查處違法違規(guī)行為。5.建立完善醫(yī)療保險藥品目錄、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付體系;負責區(qū)內(nèi)政府定價的醫(yī)保相關(guān)醫(yī)療服務(wù)價格確定和動態(tài)調(diào)整工作,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制;負責建立全區(qū)醫(yī)療服務(wù)價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度;負責受理相關(guān)價格舉報投訴、矛盾糾紛調(diào)解等工作。6.負責組織實施、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材的招標采購工作。7.負責全區(qū)醫(yī)藥定點機構(gòu)協(xié)議管理工作,建立健全全區(qū)醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負責異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算以及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。9.指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。10.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責。11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。12.職能轉(zhuǎn)變。貫徹實施重慶市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥三醫(yī)聯(lián)動改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。13.有關(guān)單位的職責分工。重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市江津區(qū)發(fā)展改革委、重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委、重慶市江津區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市江津區(qū)稅務(wù)局、重慶市江津區(qū)民政局等單位的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

        (二)單位構(gòu)成。

        重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局(本級)

        (三)機構(gòu)設(shè)置

        重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)置4內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、業(yè)務(wù)管理科、基金監(jiān)管科、醫(yī)藥價格和招標采購科。

        二、單位決算情況說明

        (一)單位收支總體情況

        1.收入支出總體情況。2023年度收入總計852.15萬元,支出總計852.15萬元。收支較上年決算數(shù)減少55.23萬元,下降6.09%,主要原因人員減少,引起社會保障就業(yè)支出減少31.59萬元,減少24.34%衛(wèi)生健康支出減少36.75萬元,減少4.83%;二是住房公積金基數(shù)增加,引起住房保障支出增加12.99萬元,增加79.50%;三是教育支出增加0.12萬元,增加20.34%所致。

        2.收入情況。2023年度收入合計852.15萬元,較上年決算數(shù)減少55.23萬元,下降6.09%,主要原因人員減少,引起社會保障就業(yè)支出減少31.59萬元,減少24.34%衛(wèi)生健康支出減少36.75萬元,減少4.83%;二是住房公積金基數(shù)增加,引起住房保障支出增加12.99萬元,增加79.50%;三是教育支出增加0.12萬元,增加20.34%所致。其中:財政撥款收入852.15萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%

        3.支出情況。2023年度支出合計852.15萬元,較上年決算數(shù)減少55.23萬元,下降6.09%,主要原因人員減少,引起社會保障就業(yè)支出減少31.59萬元,減少24.34%衛(wèi)生健康支出減少36.75萬元,減少4.83%;二是住房公積金基數(shù)增加,引起住房保障收支增加12.99萬元,增加79.50%;三是教育支出增加0.12萬元,增加20.34%所致。其中:基本支出477.83萬元,占56.07%;項目支出374.32萬元,占43.93%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元

        (二)財政撥款收支總體情況

        2023年度財政撥款收、支總計852.15萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少55.23萬元,下降6.09%。主要原因人員減少,引起社會保障就業(yè)支出減少31.59萬元,減少24.34%衛(wèi)生健康支出減少36.75萬元,減少4.83%;二是住房公積金基數(shù)增加,引起住房保障支出增加12.99萬元,增加79.50%;三是教育支出增加0.12萬元,增加20.34%所致。

        (三) 一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

        1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入852.15萬元,較上年決算數(shù)減少55.23萬元,下降6.09%。主要原因人員減少,引起社會保障就業(yè)支出減少31.59萬元,減少24.34%衛(wèi)生健康支出減少36.75萬元,減少4.83%;二是住房公積金基數(shù)增加,引起住房保障收支增加12.99萬元,增加79.50%;三是教育支出增加0.12萬元,增加20.34%所致。

        較年初預(yù)算數(shù)減少44.91萬元,下降5.01%主要原因一是根據(jù)當年度具體工作安排需要,當年預(yù)算累計調(diào)增7.76萬元;二是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險工作經(jīng)費預(yù)算項目當年度年末有52.67萬元未支付。

        2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出852.15萬元,較上年決算數(shù)減少55.23萬元,下降6.09%。主要原因人員減少,引起社會保障就業(yè)支出減少31.59萬元,減少24.34%衛(wèi)生健康支出減少36.75萬元,減少4.83%;二是住房公積金基數(shù)增加,引起住房保障收支增加12.99萬元,增加79.50%;三是教育支出增加0.12萬元,增加20.34%所致。

        較年初預(yù)算數(shù)減少44.91萬元,下降5.01%主要原因一是根據(jù)當年度具體工作安排需要,當年預(yù)算累計調(diào)增7.76萬元;二是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險工作經(jīng)費預(yù)算項目當年度年末有52.67萬元未支付。

        3.比較情況。單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        1教育支出0.71萬元,占0.08%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.43萬元,下降66.82%主要原因是根據(jù)具體工作需要,用于進修及培訓(xùn)的支出進行預(yù)算調(diào)減。

        2社會保障與就業(yè)支出98.2萬元,占11.52%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.94萬元,下降1.94%主要原因是根據(jù)具體工作需要,用于人力資源和社會保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會保障就業(yè)支出進行預(yù)算調(diào)減。

        3衛(wèi)生健康支出723.91萬元,占84.95%,較年初預(yù)算數(shù)減少41.46萬元,下降5.42%主要原因是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療救助、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出有所減少。

        4住房保障支出29.33萬元,占3.44%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元,下降0.27%,主要原因是根據(jù)具體工作需要,用于住房公積金的支出進行預(yù)算調(diào)減。

        (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

        2023年度一般公共財政撥款基本支出477.83萬元。其中:人員經(jīng)費396.77萬元,較上年決算數(shù)增加19.64萬元,增加5.21%,主要原因是工資福利類支出增加占比較大,增加10.63萬元,增加3%。公用經(jīng)費81.06萬元,較上年決算數(shù)增加0.11萬元,增加0.14%,主要原因是辦公設(shè)備購置支出0.43萬元,增加100%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、培訓(xùn)費、其他商品和服務(wù)等。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

        單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

        (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

        本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

        三、三公經(jīng)費情況

        (一)三公經(jīng)費支出總體情況

        2023年度三公經(jīng)費支出共計2.61萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.39萬元,下降47.80%,主要原因是根據(jù)具體工作需要,公務(wù)用車運行維護費預(yù)算調(diào)減2.39萬元較上年支出數(shù)減少0.36萬元,下降12.12%主要原因是落實過苦日子相關(guān)要求,節(jié)約該項費用支出。

        (二)三公經(jīng)費分項支出情況

        1.2023年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元。

        2.?2023年度本單位公務(wù)車購置費0.00萬元。

        3.2023年度本單位公務(wù)車運行維護費2.61萬元,主要用于公務(wù)用車運行維護相關(guān)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.39萬元,下降47.80%,主要原因是根據(jù)具體工作需要,當年該項經(jīng)費進行預(yù)算調(diào)劑累計減少2.39萬元。較上年支出數(shù)減少0.16萬元,下降5.78%,主要原因是落實過苦日子相關(guān)要求,節(jié)約該項費用支出。

        4.?公務(wù)接待費0.00萬元較上年支出數(shù)減少0.20萬元,下降100.00%,主要原因是本單位當年度尚未安排公務(wù)接待預(yù)算費用。

        (三)三公經(jīng)費實物量情況

        22023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費2.61萬元。

        四、其他需要說明的事項

        (一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

        ? 本年度會議費支出0.20萬元,較上年決算數(shù)減少0.02萬元,下降9.09%主要原因是落實過苦日子相關(guān)要求,節(jié)約該項費用支出。本年度培訓(xùn)費支出5.91萬元,較上年決算數(shù)增加4.99萬元,增加542.39%主要原因是根據(jù)開展具體工作需要,當年度培訓(xùn)規(guī)模有所增加,導(dǎo)致該項費用增加。

        )機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

        2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出81.06萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、其他交通運輸費、商品和服務(wù)費、印刷費、咨詢費、維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加0.11萬元,增加0.14%,主要原因是主要原因是辦公設(shè)備購置支出0.43萬元,增加100%

        (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至20231231日,本單位共有車輛1輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛,主要是用于單位應(yīng)急保障。2023年未安排購置車輛。

        (四)政府采購支出情況說明

        2023年度本單位政府采購支出總額23.99萬元,其中:政府采購貨物支出18.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出5.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.99元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額23.99萬元,占政府采購支出總額的100.00?%主要用于采購智慧醫(yī)保建設(shè)項目相關(guān)貨物、醫(yī)保基金監(jiān)管集中宣傳月活動宣傳海報印發(fā)以及正版化辦公系統(tǒng)采購。

        五、預(yù)算績效管理情況

        (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對5個項目開展了績效自評,以填報目標自評表形式開展自評5項,涉及資金374.32萬元。

        (二)績效自評結(jié)果

        1.績效目標自評表

        1)公開范圍。公開1個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。

        2)公開內(nèi)容。詳見表格

        2023年度項目績效自評表

        項目

        名稱

        延續(xù)性信息化項目

        自評總分(分)

        100

        項目主管

        單位

        305-重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局

        財政歸口科室

        003-社會保障科

        項目聯(lián)系人

        何明艷

        聯(lián)系電話

        47766779

        項目資金(萬元)

        年度總金額

        年初

        預(yù)算數(shù)

        全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        %

        執(zhí)行率

        權(quán)重

        執(zhí)行率

        得分

        (分)

        30

        30

        30

        100



        其中:財政撥款

        30

        30

        30

        100

        10.00

        10.00

        當年績效目標

        年初績效目標

        全年(調(diào)整)績效目標

        全年目標實際完成情況

        及時支付,確保工作平穩(wěn)進行


        及時支付,確保工作平穩(wěn)進行

        績效指標

        指標名稱

        計量單位

        指標性質(zhì)

        指標值

        全年完成值

        偏離度(%)

        得分系數(shù)(%)

        指標權(quán)重(分)

        指標得分(分)

        說明


        年均維護成本增加率

        %

        5

        5

        0

        100

        5

        5



        設(shè)備租賃年限

        1

        1

        0

        100

        5

        5



        網(wǎng)絡(luò)專線租用點

        332

        333

        0.3

        100

        10

        10



        維護平臺數(shù)量

        2

        2

        0

        100

        5

        5



        正版軟件國產(chǎn)化電腦臺數(shù)

        60

        60

        0

        100

        5

        5



        年穩(wěn)定運行天數(shù)

        360

        360

        0

        100

        5

        5



        系統(tǒng)運行維護響應(yīng)時間

        小時

        24

        24

        0

        100

        5

        5



        平臺維護成本

        萬元/年

        5

        5

        0

        100

        5

        5



        網(wǎng)絡(luò)專線租用成本

        元/月

        60

        60

        0

        100

        10

        10



        正版軟件國產(chǎn)化購置成本

        元/臺

        950

        950

        0

        100

        5

        5



        可持續(xù)使用年限

        2

        2

        0

        100

        25

        25



        用戶滿意度

        %

        90

        90

        0

        100

        5

        5



        ?

        2.績效自評報告或案例

        本單位無此事項。

        3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

        從評價結(jié)果來看,本單位績效自評均已完成年度績效目標。

        ()重點績效評價結(jié)果

        本單位無此事項。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

        (二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        (四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

        (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (六)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

        (八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        七、決算公開聯(lián)系方式

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

        聯(lián)系人:周藝 ?????????????????聯(lián)系電話:023-47766779

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        ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局(本級)

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        附件下載:

        305001-重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局(本級)決算公開報表.xls

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