| [ 索引號(hào) ] | 11500381MB15122519/2025-00044 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)醫(yī)療保障局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-08-21 |
發(fā)布日期: 2025-08-21 14:56:13
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
江津區(qū)醫(yī)療保障局于2019年2月正式掛牌成立,主要職能職責(zé)有:1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和重慶市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。2.建立完善職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、離休干部公費(fèi)醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等參保籌資體系,并組織實(shí)施全民參保登記和籌資。3.負(fù)責(zé)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、離休干部公費(fèi)醫(yī)療、1-6級(jí)傷殘軍人醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等待遇政策落實(shí)工作。4.建立完善醫(yī)療保障監(jiān)督檢查體系;建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制;監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用;負(fù)責(zé)醫(yī)療保障領(lǐng)域行政執(zhí)法,依法查處違法違規(guī)行為。5.建立完善醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付體系;負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)政府定價(jià)的醫(yī)保相關(guān)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整工作,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制;負(fù)責(zé)建立全區(qū)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度;負(fù)責(zé)受理相關(guān)價(jià)格舉報(bào)投訴、矛盾糾紛調(diào)解等工作。6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。7.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)藥定點(diǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)議管理工作,建立健全全區(qū)醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算以及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。9.指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)。11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。12.職能轉(zhuǎn)變。貫徹實(shí)施重慶市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。13.有關(guān)單位的職責(zé)分工。重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市江津區(qū)發(fā)展改革委、重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委、重慶市江津區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、重慶市江津區(qū)稅務(wù)局、重慶市江津區(qū)民政局等單位的溝通協(xié)商機(jī)制,加強(qiáng)制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局(本級(jí))
(三)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、業(yè)務(wù)管理科、基金監(jiān)管科、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)科。
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)939.27萬(wàn)元,支出總計(jì)939.27萬(wàn)元。收支較上年增加87.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.22%,主要原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出增加。
2.收入情況。2024年度本年收入合計(jì)939.27萬(wàn)元,較上年增加87.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.22%,主要原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出增加。其中:財(cái)政撥款收入921.42萬(wàn)元,占比98.1%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占比0.00%;其他收入17.85萬(wàn)元,占比1.9%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2024年度本年支出合計(jì)939.27萬(wàn)元,較上年增加87.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.22%,主要原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出增加。其中:基本支出443.16萬(wàn)元,占比47.18%;項(xiàng)目支出496.11萬(wàn)元,占比52.82%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元.
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)921.42萬(wàn)元,支出總計(jì)921.42萬(wàn)元。收支較上年增加69.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.1%,主要原因為項(xiàng)目支出增加所致。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入921.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加69.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.1%,主要原因為項(xiàng)目支出增加所致。較年初預(yù)算數(shù)增加198.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.43%,主要原因是項(xiàng)目增加所致。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出921.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加69.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.1%,主要原因是項(xiàng)目支出增加所致。較年初預(yù)算數(shù)增加198.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.43%,主要原因是“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升”預(yù)算項(xiàng)目資金支出增加所致。。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.2萬(wàn)元,占0.02%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬(wàn)元,下降88.95%,主要原因是根據(jù)具體工作需要,用于進(jìn)修及培訓(xùn)的支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出98.38萬(wàn)元,占10.68%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.92萬(wàn)元,增加8.76%,主要原因是根據(jù)具體工作需要,用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會(huì)保障就業(yè)支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。
(3)衛(wèi)生健康支出816.65萬(wàn)元,占88.63%,較年初預(yù)算數(shù)增加210.81萬(wàn)元,增加34.80%,主要原因是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療救助、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出有所增加。
(4)住房保障支出24.04萬(wàn)元,占2.61%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.91萬(wàn)元,下降3.65%,主要原因是根據(jù)具體工作需要,用于住房公積金的支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出425.31萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)371.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少25.53萬(wàn)元,減少6.43%,主要原因是人員減少,工資福利支出減少占比較大。公用經(jīng)費(fèi)54.07萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)等。較上年決算數(shù)減少26.99萬(wàn)元,減少33.3%,主要原因是落實(shí)“過(guò)苦日子”相關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部管理,節(jié)約該項(xiàng)費(fèi)用支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.5萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.6萬(wàn)元,下降31.37%,主要原因是落實(shí)“過(guò)苦日子”相關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部管理,節(jié)約該項(xiàng)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.89萬(wàn)元,增加34.1%,主要原因是上年度該預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)僅支付結(jié)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)接待未在本預(yù)算單位核算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬(wàn)元,下降21%,主要原因是根據(jù)具體工作需要,當(dāng)年該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算調(diào)劑累計(jì)減少0.63萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少0.24萬(wàn)元,下降9.2%,主要原因是落實(shí)“過(guò)苦日子”相關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部管理,節(jié)約該項(xiàng)費(fèi)用支出。
4.公務(wù)接待費(fèi)1.13萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加1.13萬(wàn)元,上升100.00%,主要原因是本預(yù)算單位上年度尚未安排公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用,上年度部門公務(wù)接待費(fèi)在其他二級(jí)預(yù)算單位中列支。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次77人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)146.75(包含接待人員住宿費(fèi)等費(fèi)用)元,車均維護(hù)費(fèi)2.37萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.21萬(wàn)元,2023年度會(huì)議費(fèi)支出0.2萬(wàn)元,與2023年度相比基本持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.01萬(wàn)元,與2023年度相比,減少1.9萬(wàn)元,減少32.15%,主要原因是根據(jù)開(kāi)展具體工作需要,當(dāng)年度培訓(xùn)規(guī)模有所減少,導(dǎo)致該項(xiàng)費(fèi)用增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.07萬(wàn)元,較上年減少26.9萬(wàn)元,減少49.92%,主要原因是落實(shí)“過(guò)苦日子”相關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部管理,節(jié)約該項(xiàng)費(fèi)用支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通運(yùn)輸費(fèi)、商品和服務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛,主要是用于單位應(yīng)急保障。2024年未安排購(gòu)置車輛。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額256.78萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出31.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出224.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額31.89萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的12.42%,其中:授予小微企業(yè)合同金額31.89萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的12.42%。主要用于采購(gòu)框架協(xié)議辦公設(shè)備及復(fù)印紙。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng),涉及資金374.32萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(1)公開(kāi)范圍。公開(kāi)1個(gè)一般性項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開(kāi)。
(2)公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。
2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目 名稱 |
延續(xù)性信息化項(xiàng)目 |
自評(píng)總分(分) |
100 | |||||||||||
|
項(xiàng)目主管 部門 |
305-重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局 |
財(cái)政歸口科室 |
003-社會(huì)保障科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
周藝 |
聯(lián)系電話 |
47766779 | |||||||
|
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||
|
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
其中: 財(cái)政撥款 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||
|
及時(shí)支付信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),確保工作平穩(wěn)進(jìn)行 |
及時(shí)支付信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),確保工作平穩(wěn)進(jìn)行 |
及時(shí)支付信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),確保工作平穩(wěn)進(jìn)行 | ||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分(分) |
說(shuō)明 | ||||
|
網(wǎng)絡(luò)專線租用點(diǎn) |
條 |
≥ |
332 |
332 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
維護(hù)平臺(tái)數(shù)量 |
個(gè) |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
平臺(tái)維護(hù)成本 |
萬(wàn)元/年 |
≤ |
6 |
5 |
16.67 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
平臺(tái)持續(xù)使用年限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
平臺(tái)運(yùn)行故障次數(shù) |
次 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看,本單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:周藝 ?????????????????聯(lián)系電話:023-47766779
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布