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      重慶市江津區醫療保障局

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      [ 索引號 ] 11500381MB15122519/2025-00046 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 衛生、計劃生育、婦女兒童 [ 體裁分類 ] 其他
      [ 發布機構 ] 江津區醫療保障局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發布日期 ] 2025-08-21

      重慶市江津區醫藥招標采購事務中心2024年度決算公開說明

      發布日期: 2025-08-21 15:52:35

      一、單位基本情況

      職能職責

      江津區醫藥招標采購事務中心于20201月正式成立,主要職能職責有:1.負責醫藥價格、醫藥耗材及招標采購制度規范的具體事務。2.負責醫藥成本調查統計、醫藥價格監測分析、信息發布、政策咨詢等服務。3.承辦醫藥采購目錄篩選調整、藥品價格談判、采購藥品監督管理、醫藥招采結算等具體事務。4.負責藥品集中采購專家評審。5.承辦主管單位交辦的其他工作。

      (二)單位構成。

      重慶市江津區醫藥招標采購事務中心

      (三)機構設置

      重慶市江津區醫藥招標采購事務中心無其他內設機構。

      二、部門決算情況

      (一)部門收支總體情況

      1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計141.8萬元,支出總計141.8萬元。收支較上年增加8.28萬元,增長6.2%主要原因是教育支出增加0.08萬元,增加114.29%;社會保障和就業支出增加占比較大,該項增加6.43萬元,增加58.94%;住房保障支出減少1.4萬元,減少19.55%

      2.收入情況。2024年度本年收入合計141.8萬元,較上年增加8.28萬元,增長6.2%主要原因是教育支出增加0.08萬元,增加114.29%;社會保障和就業支出增加占比較大,該項增加6.43萬元,增加58.94%;住房保障支出減少1.4萬元,減少19.55%其中:財政撥款收入141.8萬元,占比100%;事業收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元

      3.支出情況。2024年度本年支出合計141.8萬元,上年增加8.28萬元,增長6.2%主要原因是教育支出增加0.08萬元,增加114.29%;社會保障和就業支出增加占比較大,該項收入增加6.43萬元,增加58.94%;住房保障支出減少1.4萬元,減少19.55%其中:基本支出141.8萬元,占比100%;項目支出0.00萬元,占比0.00%

      4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元

      (二)財政撥款收支總體情況

      2024年度財政撥款收入總計141.8萬元,支出總計141.8萬元。收支較上年增加8.28萬元增長6.2%主要原因是教育支出增加0.08萬元,增加114.29%;社會保障和就業支出增加占比較大,該項收入增加6.43萬元,增加58.94%;住房保障支出減少1.4萬元,減少19.55%

      (三)一般公共預算財政撥款收支總體情況

      1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入141.8萬元,較上年決算數增加8.28萬元,增長6.2%主要原因是教育支出增加0.08萬元,增加114.29%;社會保障和就業支出增加占比較大,該項收入增加6.43萬元,增加58.94%;住房保障支出減少1.4萬元,減少19.55%較年初預算數增加3.95萬元,增長2.87%,主要原因是根據當年度具體工作安排需要當年預算累計調增3.95萬元

      此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

      2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出141.8萬元,較上年決算數增加8.28萬元,增長6.2%主要原因是教育支出增加0.08萬元,增加114.29%;社會保障和就業支出增加占比較大,該項收入增加6.43萬元,增加58.94%;住房保障支出減少1.4萬元,減少19.55%較年初預算數增加3.95萬元,增長2.87%,主要原因是根據當年度具體工作安排需要當年預算累計調增3.95萬元

      3.結轉結余情況。2024度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元

      1.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      1)教育支出0.15萬元,占0.11%,較年初預算數減少0.57萬元,下降79.17%,主要原因是根據具體工作需要,用于進修及培訓的支出進行預算調減。

      2)社會保障與就業支出17.34萬元,占12.23%,較年初預算數增加5.83萬元,增加50.65%。主要用于人力資源和社會保障管理事務、行政事業單位養老支出和其他社會保障就業支出。

      3)衛生健康支出118.55萬元,占83.60%,較年初預算數減少1.32萬元,下降1.1%。主要原因是根據具體工作需要,用于行政事業單位醫療、醫療救助、醫療保障管理事務支出進行預算調減。

      4)住房保障支出5.76萬元,占4.06%,較年初預算數無增減,主要用于住房公積金支出。

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出情況

      2024年度一般公共預算財政撥款基本支出141.8萬元。其中:人員經費121.86萬元,較上年決算數增加8.5萬元,增長7.5%,主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費增加。公用經費19.94萬元,較上年決算數減少0.22萬元,減少1.1%主要原因是落實“過苦日子”相關要求,進一步加強單位內部管理,節約該項費用支出。公用經費用途主要包括辦公費、培訓費、其他商品和服務等。

      (五)政府性基金預算收支決算情況

      本單位2024度無政府性基金預算財政撥款收支

      (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

      本單位2024度無國有資本經營預算財政撥款支出。

      三、三公經費情況

      (一)三公經費支出總體情況

      2024年度本單位三公經費支出共計0.00萬元,較年初預算數無增減,主要原因是本單位尚未安排三公經費預算。

      (二)三公經費分項支出情況

      2024年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,?公務車購置費0.00萬元,?公務車運行維護費0.00萬元,公務接待費0.00萬元。主要原因是本單位尚未安排三公經費預算。

      (三)三公經費實物量情況

      2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費0元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)財政撥款會議費和培訓費情況

      2024年度會議費支出0.08萬元,與2023年度相比,減少0.09萬元,下降52.94%落實“過苦日子”相關要求,進一步加強單位內部管理,節約該項費用支出。本年度培訓費支出0.15萬元,與2023年度相比,增加0.08萬元,增長114.29%主要原因是根據開展具體工作需要,當年度培訓規模有所增加,導致該項費用增加。

      (二)機關運行經費情況

      按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內

      (三)國有資產占用情況說明

      截至20241231日,本部門共有車輛0輛。該單位為下屬二級預算單位,我單位資產未納入部門決算報表統計

      (四)政府采購支出說明

      2024度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

      五、預算績效管理情況

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我單位對0個項目開展了績效自評,以填報目標自評表形式開展自評0項,涉及資金0.00萬元

      (二)績效自評結果

      1.績效目標自評表

      本單位無此事項。

      2.績效自評報告或案例

      本單位無此事項。

      3.關于績效自評結果的說明

      本單位無此事項。

      ()重點績效評價結果

      本單位無此事項。

      六、專業名詞解釋

      部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋,不得遺漏。示例:

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      )其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

      )使用非財政撥款結余:指單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

      )年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      )結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

      )年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      )基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

      )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      七、決算公開聯系方式

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:周藝 ????????????????聯系電話:023-47766779


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