| [ 索引號 ] | 11500381MB15121550/2023-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)應(yīng)急局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-28 |
發(fā)布日期: 2023-02-28 11:44:45
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責全區(qū)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔全區(qū)應(yīng)對災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作;組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。
(二)單位構(gòu)成
江津區(qū)應(yīng)急管理局(本級)內(nèi)設(shè)7個科室,人員編制20人(行政編制19人,機關(guān)后勤編制1人),目前實有人數(shù)18人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)926.88萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入926.88萬元。收入較去年減少414.42萬元,主要原因為工資結(jié)構(gòu)調(diào)整后,基本支出經(jīng)費撥款增加65.14萬元,項目經(jīng)費撥款減少475.56萬元。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)926.88萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出 3.31萬元,社會保障和就業(yè)支出107.42萬元,衛(wèi)生健康支出31.34萬元,住房保障支出44.3萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出740.51萬元。支出較去年減少414.42萬元,主要是基本支出增加65.14萬元,項目支出減少475.56萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入926.88萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出926.88萬元,比2022年減少414.42萬元。其中:基本支出665.88萬元,比2022年增加65.14萬元,主要原因是行政人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,各項人員經(jīng)費增加。該經(jīng)費主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出261萬元,比2022年減少475.56萬元,主要原因是自然災(zāi)害防治經(jīng)費減少,該項目資金主要用于應(yīng)急綜合管理與安全監(jiān)管等重點工作。
本單位2023年與上年一樣,無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算12萬元,比2022年增加4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2022年持平;公務(wù)接待費2萬元,比2022年減少1萬元,主要原因是遵守中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約;公務(wù)用車運行維護費10萬元,比2022年增加5萬元,主要原因是今年公務(wù)車增加一輛,公務(wù)用車運行維護費指標增加5萬元;公務(wù)用車購置費0萬元,與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費115.81萬元,比上年減少7.73萬元,主要原因為財政精減支出,下調(diào)人均年公用經(jīng)費支出標準。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。2023年本單位暫無政府采購需求,無一般公共預(yù)算政府采購支出。
3、績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款261萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:李劍冰 聯(lián)系方式電話:023-47234882
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