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      重慶市江津區應急管理局

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      [ 索引號 ] 11500381MB15121550/2025-00006 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發布機構 ] 江津區應急局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-02-07 [ 發布日期 ] 2025-02-07

      重慶市江津區應急管理綜合行政執法支隊2025年預算情況說明

      發布日期: 2025-02-07 14:24:43

      一、單位基本情況

      (一)職能職責。

      承擔法律法規規定由區級承擔的安全生產、防災減災、應急救援等應急管理行政執法職責,以區應急局的名義統一執法。參與擬定應急管理綜合行政執法管理制度、執法標準規范。承擔有關危險化學品、煙花爆竹、礦山、工貿等行業領域安全生產監管等方面的行政處罰、行政強制職能。承擔地質災害、水旱災害、森林草原火災等有關應急搶險和災害救助、防震減災等方面的行政處罰、行政強制職能。承擔全區應急管理綜合行政執法的組織協調和一般事故案件的查處,組織開展有關專項執法、交叉執法、異地執法。監督指導鎮(街道)應急管理綜合行政執法工作。承擔與應急管理綜合行政執法有關的應急工作。完成區委、區政府和區應急局交辦的其他任務。

      (二)單位構成

      本單位是區應急管理局下屬全額參公事業單位(副處級),下設5個大隊:勤務大隊、工礦商貿大隊、危化品大隊、自然災害大隊、事故調查大隊。人員編制20人,實有人數為19人。

      二、單位收支總體情況

      (一)收入支出總體情況。

      2025年初預算收入總計511.24萬元,支出總計511.24萬元。

      (二)收入預算情況

      2025年年初預算數511.24萬元,其中:一般公共預算撥款511.24萬元。收入較去年減少48.53萬元,主要是一般公共預算撥款減少48.53萬元。

      (三)支出預算情況

      2025年年初預算數511.24萬,其中:社會保障和就業支出64.14萬元,衛生健康支出?32.85萬元,住房保障支出36.61萬元,災害防治及應急管理支出377.64萬元。支出較去年減少48.53萬元,主要是基本支出減少11.30萬元,項目支出減少37.23萬元。

      三、財政撥款收入支出預算情況說明

      ?2025年財政撥款收入年初預算數511.24萬元,支出年初預算數511.24萬元。

      四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

      2025年一般公共預算財政撥款收入511.24萬元,一般公共預算財政撥款支出511.24萬元,比2024年減少48.53萬元。其中:基本支出511.24萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出2024年減少11.30萬元,主要原因一是在職人員比去年減少1人;二人均公用經費減少0.60萬元/人。由于財政經費有限,今年本單位沒有預算項目資金,項目支出比去年減少37.23萬元。

      五、政府性基金預算收入支出情況說明

      我單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      六、國有資本經營預算收入支出情況說明

      我單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      七、“三公”經費情況說明

      )“三公經費總體情況說明

      2025一般公共預算“三公”經費年初預算1.5萬元,與2024年持平,主要用于單位相關業務接待支出。

      )“三公經費分項情況說明

      2025年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與2024年持平;?

      2025年公務接待費年初預算數1.5萬元,與2024年持平;

      2025年公務用車運行維護費年初預算數0萬元,與2024年持平,本單位沒有公務車編制;

      2025年公務用車購置費年初預算數0萬元,與2024年持平。

      八、其他重要事項的情況說明

      機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費71.75萬元,比上年減少17.3萬元,主要原因為響應區委區政府“過緊日子苦日子”的號召,厲行節約,壓減部門人均公用經費指標。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

      政府采購情況。2025年我單位暫無政府采購需求,無一般公共預算政府采購支出

      績效目標設置情況。我單位今年沒有項目支出,沒有開展項目績效自評。

      國有資產占有使用情況。202412月,單位共有車輛0(我單位沒有公務用車編制)。2025年一般公共預算安排購置車輛0

      九、專業性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

      (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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      部門預算公開聯系人:李劍冰 ????聯系方式:023-47521454


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