| [ 索引號 ] | 11500381MB15121550/2025-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)應急局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-07 |
發(fā)布日期: 2025-02-07 14:42:18
一、單位基本情況
(一)職能職責。
承擔全區(qū)事故災難、自然災害等突發(fā)事件的應急響應、應對調(diào)度、協(xié)調(diào)指揮、信息收集發(fā)布等方便的事務性和服務性工作。承擔應急管理體制機制建設的具體事務性工作。協(xié)助主管部門開展轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)安全事故救援的組織協(xié)調(diào)工作。承擔全區(qū)安全生產(chǎn)風險分級管控、隱患排查和重大危險源綜合管理的事務性工作。負責安全技術考試組織、信息管理、宣傳教育等工作。開展地震監(jiān)測、信息速報、預報研究工作。開展地震監(jiān)測設施及觀測環(huán)境的保護工作。負責地震安全生產(chǎn)監(jiān)督管理具體事務性工作,協(xié)助開展重大工程和可能因地震產(chǎn)生嚴重次生災害的工程的地震安全性評價和抗震設防要求的審查和監(jiān)管工作。開展地震災害應急救援和地震群測群防工作。開展防震減災科普知識宣傳教育工作。完成主管部門交辦的其他工作任務。
(二)單位構成。
我單位是區(qū)應急管理局下屬全額撥款處級事業(yè)單位,內(nèi)設10個機構:綜合科、協(xié)調(diào)科、應急物資保障科、救災減災科、防汛抗旱和地質(zhì)災害應急科、地震減災應急科、森林防火應急科、生產(chǎn)安全事故應急科、宣教科、安全生產(chǎn)資格管理科。人員編制37人,實有人數(shù)為37人。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計1684.87萬元,支出總計1684.87萬元。
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數(shù)1684.87萬元,其中:一般公共預算撥款1684.87萬元。收入較去年增加135.26萬元,主要是一般公共預算撥款增加135.26萬元。
按照我區(qū)預算管理要求,結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應性質(zhì)的資金收入中進行反映,上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預算的資金。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數(shù)1684.87萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出110.08萬元,衛(wèi)生健康支出42.17萬元,住房保障支出35.90萬元,災害防治及應急管理支出1496.72萬元。支出較去年增加135.26萬元,主要是基本支出增加41.58萬元,項目支出增加93.68萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2025年財政撥款收入年初預算數(shù)1684.87萬元,支出年初預算數(shù)1684.87萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1684.87萬元,一般公共預算財政撥款支出1684.87萬元,比2024年增加135.26萬元。其中:基本支出815.87萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2024年增加41.58萬元,主要原因是單位人員比上年增加1人,增加工資支出和社保繳費等人員經(jīng)費支出;項目支出869.00萬元,主要用于應急救援和自然災害救災救助支出,比2024年增加93.68萬元,主要原因是增加應急救援隊伍經(jīng)費48.20萬元,增加上級自然災害救災款項45.48萬元。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
我單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
我單位2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算12.00萬元,與2024年持平。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,與2024年持平;?
2025年公務接待費年初預算數(shù)2.5萬元,與2024年持平;
2025年公務用車運行維護費年初預算數(shù)9.5萬元,與2024年持平;
2025年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,與2024年持平。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。我單位是事業(yè)單位,不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。單位政府采購預算總額2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款869.00萬元。其中:本年年初預算項目開展績效自評2個,金額466.20萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛3輛,其中應急保障用車2輛,特種專業(yè)技術用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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