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      重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會

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      [ 索引號 ] 11500381MB1985059W/2025-00015 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(城鄉(xiāng)管理) [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-02-19 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-19

      重慶市江津區(qū)城鄉(xiāng)建設檔案館2025年單位預算情況說明

      發(fā)布日期: 2025-02-19 17:04:15


      ?

      一、單位基本情況

      (一)職能職責。

      1、負責全區(qū)城鄉(xiāng)建設檔案的接收、保管、查詢和利用等日常管理工作。

      2、負責全區(qū)建設工程檔案管理的業(yè)務監(jiān)督和指導,參與建設工程檔案專項驗收工作。

      3、承辦行政主管部門交辦的其他任務。

      (二)單位構成。

      本單位為區(qū)住房城鄉(xiāng)建委下屬正科級全額撥款事業(yè)單位,編制5人,實有人數(shù)5人。

      二、部門收支總體情況

      (一)收入支出總體情況。

      2025年年初預算收入總計113.44萬元,支出總計113.44萬元。

      (二)收入預算情況。

      2025年年初預算數(shù)113.44萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款113.44萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加11.76萬元,主要是一般公共預算撥款增加11.76萬元,政府性基金預算撥款增加0萬元。

      (三)支出預算情況。

      2025年年初預算數(shù)113.44萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出22.19萬元,衛(wèi)生健康支出6.44萬元,住房保障支出4.47萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.34萬元。支出較去年增加11.76萬元,主要是基本支出增加11.76萬元,項目支出增加0萬元。

      三、財政撥款收入支出預算情況說明

      ?2025年財政撥款收入年初預算數(shù)113.44萬元,支出年初預算數(shù)113.44萬元。

      四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

      2025年一般公共預算財政撥款收入113.44萬元,一般公共預算財政撥款支出113.44萬元,比2024年增加11.76萬元。其中:基本支出113.44萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加11.76萬元,主要原因是人員增加;項目支出0萬元。

      ??? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

      重慶市江津區(qū)城鄉(xiāng)建設檔案館2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      六、國有資本經營預算收入支出情況說明

      重慶市江津區(qū)城鄉(xiāng)建設檔案館2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      七、“三公”經費情況說明

      (一)“三公”經費總體情況說明

      2025年一般公共預算“三公”經費年初預算0.1萬元,比2024年減少0.2萬元,下降67%,主要原因是厲行節(jié)約,控制公務接待支出。

      (二)“三公”經費分項情況說明

      2025年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,比2024年無變化;

      2025年公務接待費年初預算數(shù)0.1萬元,比2024年減少0.2萬元,主要原因是厲行節(jié)約,控制公務接待支出;

      2025年公務用車運行維護費年初預算數(shù)0萬元,比2024年無變化;

      2025年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,比2024年無變化。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

      (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購服務預算0萬元。

      (三)績效目標設置情況。我單位2025年無項目支出。

      (四)國有資產占有使用情況。截至202412月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中業(yè)務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。

      九、專業(yè)性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

      (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

      (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

      (六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

      (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      ?

      部門預算公開聯(lián)系人:范仲冬? 聯(lián)系方式:023-47522252

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      附件下載:

      402004重慶市江津區(qū)城鄉(xiāng)建設檔案館2025年單位預算情況說明.doc
      402004重慶市江津區(qū)城鄉(xiāng)建設檔案館2025年單位預算附表(表1-10).xlsx

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