| [ 索引號 ] | 11500381MB1984929M/2024-00006 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區招商投資局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發布日期 ] | 2024-03-01 |
發布日期: 2024-03-01 16:06:25
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
主要職責是:1.貫徹落實區委、區政府有關招商引資的決定、決議;2.組織實施招商引資發展規劃、年度計劃、優惠政策、考核獎勵;3.組織開展全區重大招商引資活動;4.收集整理招商引資信息,策劃包裝招商引資項目,建立全區統一的招商引資項目庫,發布招商引資信息,宣傳投資環境,推介招商項目;5.指導各鎮街、各部門、各園區及其他開發建設平臺的招商引資工作,做好項目跟蹤協調和綜合服務。
(二)單位構成。重慶市江津區招商中心
重慶市江津區中心為重慶市江津區招商投資促進局(本級)所屬正處級全額撥款(參公)事業單位,內設8個職能科室,分別為辦公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、綜合科、招商策劃科、服務科。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預算收入總計583.17萬元,支出總計583.17萬元。收支較上年預算數增加67.67萬元, 增長13.13%,主要原因是人員增加,人員經費增加。
(二)收入預算情況。
2024年年初預算數583.17萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款583.17萬元,無政府性基金預算撥款,無國有資本經營預算收入,無事業收入,無事業單位經營收入,無其他收入。收入較去年增加67.67萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加42.97萬元。
(三)支出預算情況。
2024年年初預算數583.17萬元,其中:一般公共服務支出583.17萬元,教育支出2.76萬元,社會保障和就業支出68.6萬元,衛生健康支出35.82萬元,住房保障支出39.87萬元。支出較去年增加67.67萬元,主要是基本支出增加67.67萬元,無項目支出。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2024年財政撥款收入年初預算數583.17萬元,支出年初預算數583.17萬元。收支較上年預算數增加67.67萬元, 增長13.13%,主要原因是人員增加,人員經費增加。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入583.17萬元,一般公共預算財政撥款支出583.17萬元,比2023年增加67.67萬元。其中:基本支出583.17萬元,比2023年增加67.67萬元,主要原因是人員增加,人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;無項目支出。
?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區招商中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
重慶市江津區招商中心2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2024年一般公共預算“三公”經費年初預算0.2萬元,比2023年增加0.2萬元,主要原因是將公務接待放入重慶市江津區招商中心進行預算。
(二)“三公”經費分項情況說明
2024年無因公出國(境)費用,與2023年持平; 2004年無公務接待費,與2023年持平;2024年無公務用車運行維護費,與2023年持平;2024年無公務用車購置費,與2023年持平。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費?? 583.17萬元,比上年增加67.67萬元,主要原因為人員增加,人員經費有所增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.2萬元:政府采購貨物預算0.2萬元、無政府采購工程預算、無政府采購服務預算;其中一般公共預算撥款政府采購0.2萬元:政府采購貨物預算0.2萬元、無政府采購服務預算。
3、績效目標設置情況。本單位無項目支出。
4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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