| [ 索引號 ] | 11500381MB151298D/2025-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區政務服務管理辦公室 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-21 | [ 發布日期 ] | 2025-08-21 |
發布日期: 2025-08-21 09:18:08
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市江津區電子政務服務中心的職能職責:1.負責全區政府系統相關電子政務發展的規劃、協調和指導。2.負責全區電子政務外網網絡的建設和日常管理工作;負責區政府門戶網站的建設和日常管理工作。3.負責區政府電子政務中心機房的建設和日常管理工作;負責全區政府系統政務機房的集約化建設和日常管理工作。4.負責全區政務信息資源的統籌規劃、協調、管理工作。負責全區政務共享應用平臺的建設和日常管理工作。5.負責對各鎮(街)、政府各部門電子政務項目建設的審批工作,并進行業務指導。6.負責區政府信息公開平臺的建設和維護工作。7.負責區政府辦公室電子政務的建設和日常管理工作。8.承辦行政主管部門交辦的其他任務。
(二)機構設置
重慶市江津區電子政務服務中心為重慶市江津區政務服務管理辦公室所屬正科級全額撥款事業單位,無內設機構。
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
(二)財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計308.97萬元,支出總計308.97萬元。收支較上年增加17.75萬元,增長6.10%,主要原因為人員工資調標和養老保險基數增加,相應增加人員經費,新增江津區協同辦公系統和即時通訊的信息安全三級等級檢測項目。
(三)一般公共預算財政撥款收支總體情況
(1)一般公共服務支出257.56萬元,占比83.36%。較年初預算數增加12.79萬元,增長5.23%,主要原因是年中追加江津區協同辦公系統和即時通訊的信息安全三級等級檢測項目。
(2)教育支出0.15萬元,占比0.05%。較年初預算數減少1.08萬元,下降87.80%,主要原因是2024年培訓大幅減少。
(3)社會保障和就業支出29.50萬元,占9.55%,較年初預算數增加9.78萬元,增長49.59%,主要原因是養老保險繳費基數增加,相應增加社保繳費。
(4)衛生健康支出11.95萬元,占3.87%,較年初預算數減少0.05萬元,下降0.42%,主要原因是社保基數按照2023年全年工資性收入計算,預算按照2023年10月工資數據計算,計算方式有出入,預算數較大。
(5)住房保障支出9.81萬元,占3.17%,較年初預算數無增減,主要原因是與預算數持平。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出242.27萬元。其中:人員經費211.73萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、社會保障繳費、住房公積金等,較上年決算數增加10.96萬元,增長5.46%,主要原因是人員工資調標和養老保險基數增加,相應增加人員經費。公用經費30.54萬元,主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出,較上年決算數減少3.19萬元,下降9.46%,主要原因是公用經費標準降低,且彌補人員經費增加。
(五)政府性基金預算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況
(一)“三公”經費支出總體情況
2024年度“三公”經費支出共計0萬元,較年初預算數持平,主要原因一是電子政務服務中心無公務用車,二是由主管部門政務服務辦負責接待。較上年支出數持平,主要原因一是電子政務服務中心無公務用車,二是由主管部門政務服務辦負責接待。
(二)“三公”經費分項支出情況
因公出國(境)費用0萬元。費用支出與年初預算數持平;與上年支出數持平,主要原因是無因公出國(境)計劃。
公務車購置費用0萬元。費用支出與年初預算數持平;與上年支出數持平,主要原因是無公務車購置計劃。
公務車運行維護費0萬元,費用支出與年初預算數持平;與上年支出數持平,主要原因是無公務用車。
公務接待費0萬元。費用支出與年初預算數持平;與上年支出數持平,主要原因是由主管部門政務服務辦負責接待。
(三)“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況
2024年度會議費支出0萬元,與2023年度持平,主要原因是電子政務服務中心2024年未召開會議。本年度培訓費支出0.15萬元,與2023年度相比,減少1.16萬元,下降88.55%,主要原因是2024年培訓大幅減少。
(二)機關運行經費情況
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(三)國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛0輛。其中:副部(省)級及以上領導用車0輛,主要負責人用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部服務用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2024年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。
五、預算績效管理情況
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我中心對2個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評2項,涉及資金66.70萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元。
(二)績效自評結果
1. 績效目標自評表
(1)公開范圍。單位項目績效自評表。
(2)公開內容。詳見表格。
2024年度項目績效自評表
|
項目 名稱 |
電子政務網絡光纖租賃 |
自評 總分 (分) |
100 | ||||||||||
|
項目主管 單位 |
105-重慶市江津區政務服務管理辦公室 |
財政歸口科室 |
001-行政政法科 |
項目 聯系人 |
林樂 |
聯系電話 |
18580715819 | ||||||
|
年度總金額 |
年初 預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | |||||||
|
51.34 |
50.7 |
50.7 |
|||||||||||
|
其中: 財政撥款 |
51.34 |
50.7 |
50.7 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
當年績效目 標 |
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
|
保障全區依附于該專線的各業務系統穩定運行;政務服務中心接入互聯網,全力打造安全穩定的網絡環境,確保新政務大廳安全穩定運行。 |
政務服務中心互聯網穩定運行,電子政務中心機房以及車庫互聯網絡正常運行。 | ||||||||||||
|
績 效指 標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質 |
指標 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數 (%) |
指標 權重 (分) |
指標 得分 (分) |
說明 | |||
|
設備租賃年限 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
光纖故障率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
系統運行維護響應時間 |
小時 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
保證正常辦公率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
用戶滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
本單位無此事項。
無。
(三)重點績效評價結果
本單位無此事項。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經費、從非本級財政單位取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十三)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
聯系人:蘇楊聯系電話:023-81222208
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