| [ 索引號 ] | 11500381009320238D/2024-00024 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)人民政府 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
發(fā)布日期: 2024-03-01 14:52:53
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心的職能職責(zé):1.負(fù)責(zé)具體落實(shí)行政審批制度改革各項(xiàng)工作任務(wù),協(xié)調(diào)健全行政審批工作機(jī)制,精簡事項(xiàng)、壓縮時(shí)限、優(yōu)化流程、提升服務(wù)。2.負(fù)責(zé)行政權(quán)力事項(xiàng)的清理、減少、下放、調(diào)整等相關(guān)工作,建立行政權(quán)力事項(xiàng)清單并依法公布,開展動(dòng)態(tài)管理。3.負(fù)責(zé)落實(shí)“三集中、三到位”,推動(dòng)審批服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐大廳集中辦理。4.負(fù)責(zé)開展行政審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作,建立工作制度和服務(wù)制度,落實(shí)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。5.負(fù)責(zé)落實(shí)行政審批服務(wù)便民化,推行“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。6.負(fù)責(zé)一體化政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè),做好系統(tǒng)運(yùn)行保障工作,開展網(wǎng)上審批服務(wù),及時(shí)公開事項(xiàng)辦理情況。7.負(fù)責(zé)受理企事業(yè)法人單位或其他組織、公民遞交的需行政審批的申請,組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各部門行政審批和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的辦理,并為服務(wù)對象提供相關(guān)政策咨詢。8.負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)群眾工作系統(tǒng)事項(xiàng)的研判、分析和運(yùn)行管理。9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)級分中心、鎮(zhèn)(街道)公共服務(wù)中心、村(社區(qū))便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和人員培訓(xùn)等工作。10.負(fù)責(zé)窗口工作人員的管理培訓(xùn)、行為規(guī)范和服務(wù)保障工作,受理窗口人員違規(guī)違紀(jì)行為的投訴。11.負(fù)責(zé)市長公開電話系統(tǒng)的事項(xiàng)交辦、回復(fù)等日常運(yùn)行工作。12.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心為重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心所屬正處級全額撥款參公事業(yè)單位,設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):信息調(diào)研科、審批協(xié)調(diào)推進(jìn)科、公共服務(wù)科、政務(wù)督導(dǎo)一科、政務(wù)督導(dǎo)二科、電子監(jiān)察一科、電子監(jiān)察二科、電子監(jiān)察三科、服務(wù)群眾工作一科、服務(wù)群眾工作二科、委托代辦一科、委托代辦二科、委托代辦三科。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計(jì)910.51萬元,支出總計(jì)910.51萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少52.71萬元, 降低5.47%,主要原因是人員工資改革、社保基數(shù)調(diào)整,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加;公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低,導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少;勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)降低,導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
(二)收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)910.51萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預(yù)算撥款910.51萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少52.71萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加29.78萬元,公用經(jīng)費(fèi)撥款減少7.09萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少75.4萬元。
(三)支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)910.51萬元,其中:一般公共服務(wù)支出739.49萬元,教育支出3.23萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出79.75萬元,衛(wèi)生健康支出41.73萬元,住房保障支出46.31萬元。支出較去年減少52.71萬元,主要是基本支出增加22.69萬元,項(xiàng)目支出減少75.4萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)910.51萬元,支出年初預(yù)算數(shù)910.51萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少52.71萬元, 降低5.47%,主要原因是人員工資改革、社保基數(shù)調(diào)整,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加;公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低,導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少;勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)降低,導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入910.51萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出910.51萬元,比2023年減少52.71萬元。其中:基本支出680.96萬元,比2023年增加22.69萬元,主要原因是人員工資改革,基數(shù)調(diào)整,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低,導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目支出229.55萬元,比2023年減少75.4萬元,主要原因是勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)降低,導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,主要用于派遣臨聘人員、審批結(jié)果郵政寄遞、三級服務(wù)體系視頻監(jiān)控維護(hù)等重點(diǎn)工作。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3萬元,比2023年減少2.3萬元,下降43.40%,主要原因是由主管部門政務(wù)服務(wù)辦主要負(fù)責(zé)公務(wù)接待事宜,嚴(yán)控公務(wù)用車出行。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2024年因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)計(jì)劃;
2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2023年減少0.3萬元,主要原因是由主管部門政務(wù)服務(wù)辦主要負(fù)責(zé)公務(wù)接待事宜;
2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬元,比2023年減少2萬元,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車出行;
2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2023年減少0萬元;主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)122.21萬元,比上年減少7.09萬元,主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)綜合定額標(biāo)準(zhǔn)降低。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款229.55萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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