| [ 索引號 ] | 11500381009320238D/2025-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)人民政府 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-07 |
發(fā)布日期: 2025-02-07 10:30:15
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的職能職責(zé):1.貫徹落實黨中央國務(wù)院、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府轉(zhuǎn)變政府職能和“放管服”改革有關(guān)方針政策,制定轉(zhuǎn)變政府職能、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)、改善營商環(huán)境相應(yīng)制度、辦法、措施并組織實施,承擔(dān)重慶市江津區(qū)人民政府推進政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革協(xié)調(diào)小組辦公室日常工作。2.負責(zé)牽頭推進全區(qū)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)工作,完善政務(wù)服務(wù)管理體制,牽頭推進營商環(huán)境建設(shè)。3.承擔(dān)行政審批制度改革的組織、執(zhí)行和指導(dǎo)職責(zé)。對區(qū)級各部門辦理行政審批和公共服務(wù)事項的工作實施統(tǒng)一管理。承擔(dān)重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室日常工作。4.承擔(dān)區(qū)級行政權(quán)力事項和公共服務(wù)事項清單管理工作,指導(dǎo)鎮(zhèn)級行政權(quán)力事項和公共服務(wù)事項清單管理工作,牽頭負責(zé)市級行政審批事項的承接、取消、調(diào)整工作;牽頭負責(zé)對區(qū)級平臺和各鎮(zhèn)(街道)放權(quán)的審查、指導(dǎo)及運行情況評估工作;牽頭建立事中事后監(jiān)管機制。5.負責(zé)區(qū)、鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))三級服務(wù)體系建設(shè)管理,統(tǒng)籌指導(dǎo)、督促區(qū)行政服務(wù)中心及分中心行政審批服務(wù)便民化工作,組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。牽頭推進實體大廳規(guī)范化建設(shè)和網(wǎng)上大廳融合發(fā)展。6.負責(zé)開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),指導(dǎo)、督促三級服務(wù)中心、政府職能部門落實政務(wù)服務(wù)事項、流程、服務(wù)、場所、監(jiān)督檢查評價標(biāo)準(zhǔn)。7.負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)的政府信息公開工作。8.負責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)發(fā)展和政務(wù)信息資源的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),負責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、全區(qū)政務(wù)共享應(yīng)用平臺、區(qū)政府信息公開平臺的建設(shè)管理,負責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)機房集約化的建設(shè)管理,統(tǒng)籌、指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)、政府各部門電子政務(wù)建設(shè)。9.負責(zé)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,開展一體化政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè),開展網(wǎng)上審批服務(wù),對全區(qū)政務(wù)服務(wù)效能開展電子監(jiān)察。10.負責(zé)全區(qū)服務(wù)群眾工作中民生事項的研判、分析,統(tǒng)籌服務(wù)群眾工作系統(tǒng)的運行管理。11.負責(zé)規(guī)范、健全全區(qū)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)公開的工作機制,開展日常監(jiān)管和考核工作。受理有關(guān)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)和政務(wù)公開的咨詢、投訴、建議工作。12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室下屬事業(yè)單位2個:重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心。
重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu):綜合科、政務(wù)服務(wù)管理科(重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室)、效能監(jiān)察科。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計2498.59萬元,支出總計2498.59萬元。
(二)收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2498.59萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預(yù)算撥款0萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入XX萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少955.94萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少955.94萬元,政府性基金預(yù)算撥款增加0萬元,主要原因是公用經(jīng)費綜合定額標(biāo)準(zhǔn)降低,且調(diào)出1人,相應(yīng)減少人員經(jīng)費;信息化運維項目暫未統(tǒng)籌安排,減少項目經(jīng)費。
(三)支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2498.59元,其中:一般公共服務(wù)支出2217.26萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出140.45萬元,衛(wèi)生健康支出68.53萬元,住房保障支出72.35萬元。支出較去年減少955.94萬元,主要是基本支出減少64.55萬元,主要原因是公用經(jīng)費綜合定額標(biāo)準(zhǔn)降低,且調(diào)出1人,相應(yīng)減少人員經(jīng)費;項目支出減少891.39萬元,主要原因是信息化運維項目暫未統(tǒng)籌安排。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2498.59萬元,支出年初預(yù)算數(shù)2498.59萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2498.59萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2498.59萬元,比2024年減少955.94萬元。其中:基本支出1123.51萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年減少64.55萬元,主要原因是公用經(jīng)費綜合定額標(biāo)準(zhǔn)降低,且調(diào)出1人,相應(yīng)減少人員經(jīng)費;項目支出1375.08萬元,主要用于政務(wù)服務(wù)中心運轉(zhuǎn)重點工作,比2024年減少891.39萬元,主要原因是信息化運維項目暫未統(tǒng)籌安排。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算4萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是嚴格控制接待標(biāo)準(zhǔn)要求和公務(wù)用車運行維護。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)計劃;
2025年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)1萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是嚴格控制接待標(biāo)準(zhǔn)要求;
2025年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)3萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是嚴格控制公務(wù)用車運行維護;
2025年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費165.88萬元,比上年減少40.22萬元,主要原因為公用經(jīng)費綜合定額標(biāo)準(zhǔn)降低及職工教育經(jīng)費未預(yù)算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額355.15萬元:政府采購貨物預(yù)算1.70萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算353.46萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購355.15萬元:政府采購貨物預(yù)算1.7萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算353.46萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1375.08萬元。其中:公開績效目標(biāo)的項目1個,金額20萬元;公開部門整體績效目標(biāo)2498.59萬元,三級指標(biāo)6個,其中:繳納月份 、服務(wù)質(zhì)量達標(biāo)率、投訴率、正常辦公率、服務(wù)對象滿意度等5個三級指標(biāo)為核心指標(biāo)。向人大報告績效目標(biāo)的項目6個,金額1375.08萬元;向人大報告整體績效目標(biāo)2498.59萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:蘇楊 聯(lián)系方式:023-81222208
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