| [ 索引號(hào) ] | 11500381009320238D/2025-00007 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)人民政府 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-07 |
發(fā)布日期: 2025-02-07 10:30:17
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心的職能職責(zé):1.負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)相關(guān)電子政務(wù)發(fā)展的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。2.負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和日常管理工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站的建設(shè)和日常管理工作。3.負(fù)責(zé)區(qū)政府電子政務(wù)中心機(jī)房的建設(shè)和日常管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)機(jī)房的集約化建設(shè)和日常管理工作。4.負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)信息資源的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)、管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)共享應(yīng)用平臺(tái)的建設(shè)和日常管理工作。5.負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)(街)、政府各部門(mén)電子政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)的審批工作,并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.負(fù)責(zé)區(qū)政府信息公開(kāi)平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)工作。7.負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室電子政務(wù)的建設(shè)和日常管理工作。8.承辦行政主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心為重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位,無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)241.08萬(wàn)元,支出總計(jì)241.08萬(wàn)元。
(二)收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)241.08萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款241.08萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少46.45萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少46.45萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款增加0萬(wàn)元,主要原因是信息化項(xiàng)目未統(tǒng)籌安排。
(三)支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)241.08萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出188.03萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出30.51萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出12.33萬(wàn)元,住房保障支出10.21萬(wàn)元。支出較去年去年減少46.45萬(wàn)元,主要是基本支出增加4.89萬(wàn)元,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金基數(shù)增加,相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出減少51.34萬(wàn)元,主要原因是信息化項(xiàng)目未統(tǒng)籌安排。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)241.08萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)241.08萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入241.08萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出241.08萬(wàn)元,比2024年減少46.45萬(wàn)元。其中:基本支出241.08萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年增加4.89萬(wàn)元,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金基數(shù)增加,相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,主要用于政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)重點(diǎn)工作,比2024年減少51.34萬(wàn)元,主要原因是信息化項(xiàng)目未統(tǒng)籌安排。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是由主管部門(mén)政務(wù)服務(wù)辦主要負(fù)責(zé)公務(wù)接待事宜,本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃;
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是由主管部門(mén)政務(wù)服務(wù)辦主要負(fù)責(zé)公務(wù)接待事宜;
2025年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē);
2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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