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      重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局

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      [ 索引號(hào) ] 11500381MB1532973Q/2024-00011 [ 發(fā)文字號(hào) ]
      [ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
      [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)退役軍人事務(wù)局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

      重慶市江津區(qū)退役軍人服務(wù)中心 2023年度部門決算公開說明

      發(fā)布日期: 2024-08-22 15:43:35

      一、單位基本情況

      職能職責(zé)

      區(qū)退役軍人事務(wù)主要負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)信息采集,立功受獎(jiǎng)喜報(bào),協(xié)助做好退役軍人管理服務(wù)工作,承辦行政主管部門交辦的任務(wù)等。

      (二)單位構(gòu)成

      設(shè)事業(yè)單位:重慶市江津區(qū)退役軍人服務(wù)中心。

      二、部門決算情況

      (一)部門收支總體情況

      1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)288.06萬元,支出總計(jì)288.06萬元。收支較上年增加了54.58萬元,增加了23.37%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收支較上年增加52.25萬元,增加了24.7%

      2.收入情況。2023年度收入合計(jì)288.06萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入288.06萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,其他收入0萬元。本年收入較上年增加了54.58萬元,增加了23.37%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收入較上年增加52.25萬元,增加了24.7%

      3.支出情況。2023年度本年支出合計(jì)288.06萬元,其中:基本支出288.06萬元,占比100%

      4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

      (二)財(cái)政撥款收支總體情況

      2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)288.06萬元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出263.76萬元,占總支出91.56%收支較上年增加了54.58萬元,增加了23.37%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收支較上年增加52.25萬元,增加了24.7%

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

      1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入288.06萬元,較上年增加了54.58萬元,增加了23.37%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)較上年增加52.25萬元,增加了24.7%。。較年初預(yù)算數(shù)增加了2.56萬元,增加了0.9%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收入增加了6.45萬元。

      2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出288.06萬元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出288.06萬元,較上年增加52.25萬元,增加了24.7%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收支較上年增加52.25萬元,增加了24.7%較年初預(yù)算數(shù)增加了2.56萬元,增加了0.9%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收入增加了6.45萬元。

      3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

      (1)社會(huì)保障與就業(yè)支出263.76萬元,占財(cái)政撥款總支出91.56%較年初預(yù)算數(shù)增加了6.45萬元,增加了2.51%,主要原因是退役軍人事務(wù)管理事業(yè)運(yùn)行費(fèi)增加了7.22萬元。

      (2)衛(wèi)生健康支出12.11萬元,占4.2%較年初預(yù)算數(shù)減少了2.35萬元,減少16.%31,主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療較年初預(yù)算減少了2.36萬元。

      (3)住房保障支出12.19萬元,占234.%較年初預(yù)算數(shù)沒有發(fā)生變化。

      (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

      ?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出288.06萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)244.33萬元,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利。公用經(jīng)費(fèi)43.74萬元公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)其他商品和服務(wù)支出。

      (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

      2023年度本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

      本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

      三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

      2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.73萬元.

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

      因公出國(境)費(fèi)用0萬元。

      公務(wù)車購置費(fèi)用0萬。

      公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

      公務(wù)接待費(fèi)0.73萬元主要用于調(diào)研學(xué)習(xí)的接待費(fèi)用。較年初數(shù)減少0.47萬元,主要原因是2023年實(shí)際接待人次比年初預(yù)算減少。2022增加0.73萬元,主要原因是2022年將接待費(fèi)列入江津區(qū)退役軍人事務(wù)局(本級(jí))中列支。

      (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

      2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待15批次120人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)60元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

      四、其他需要說明的事項(xiàng)

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

      2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

      (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

      截至20231231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      (三)政府采購支出情況說明

      2023年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元。

      五、預(yù)算績效管理情況說明

      (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

      本單位無此事項(xiàng)。

      (二)績效自評(píng)結(jié)果

      1. 績效目標(biāo)自評(píng)表

      1)公開范圍。無。

      2)公開內(nèi)容。

      2.?績效自評(píng)報(bào)告或案例

      本單位無此事項(xiàng)。

      3.?關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

      本單位無此事項(xiàng)。

      (三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

      本單位無此事項(xiàng)。

      六、專業(yè)名詞解釋

      部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:

      (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

      )其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

      )使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      )結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

      )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

      )項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      (十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

      (十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

      七、決算公開聯(lián)系方式

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:成林???聯(lián)系電話:023-65556303


      附件下載:

      2023-306003-重慶市江津區(qū)退役軍人服務(wù)中心決算公開報(bào)表.xls

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