| [ 索引號(hào) ] | 11500381MB1532973Q/2025-00003 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-07 |
發(fā)布日期: 2025-02-07 11:31:49
一、單位基本情況
江津區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)機(jī)關(guān)職能職責(zé)及機(jī)構(gòu):
辦公室:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、黨建、財(cái)務(wù)等工作;
移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科:組織實(shí)施計(jì)劃分配的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置工作,退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作。
雙擁優(yōu)撫科:承擔(dān)組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,組織做好地方支持軍隊(duì)相關(guān)工作,落實(shí)優(yōu)待撫恤政策,接收隨調(diào)家屬。
褒揚(yáng)紀(jì)念和權(quán)益維護(hù)科:承擔(dān)烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作、依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,負(fù)責(zé)退役軍人權(quán)益維護(hù),信訪接待等工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)27504.25萬元,支出總計(jì)27504.25萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加3296.64萬元, 增長13.62%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年增加2489.54萬元,增加了10.84%;衛(wèi)生健康支出較上年增加了805.86萬元,增加了66.16%。
(二)收入預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)27504.25萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預(yù)算撥款27504.25萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加3296.64萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款增加3296.64萬元。
(三)支出預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)27504.25萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出25455.08萬元,衛(wèi)生健康支出2023.96萬元,住房保障支出25.2萬元。支出較去年增加3296.64萬元,增長13.62%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算較上年增加2489.54萬元,增加了10.84%;衛(wèi)生健康支出較預(yù)算上年增加了805.86萬元,增加了66.16%。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)27504.25萬元,支出年初預(yù)算數(shù)27504.25萬元。收支較去年增加3296.64萬元,增長13.62%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收支預(yù)算較上年增加2489.54萬元,增加了10.84%;衛(wèi)生健康收支較預(yù)算上年增加了805.86萬元,增加了66.16%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27504.25萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27504.25萬元,比2024年增加3296.64萬元。其中:基本支出353.91萬元,比2024年增加29.46萬元,主要原因是2025年在職人員職級(jí)調(diào)動(dòng)、晉升,導(dǎo)致人員支出預(yù)算及公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出27150.34萬元,比2024年增加3267.19萬元,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算較上年增加2489.54萬元,增加了10.84%;衛(wèi)生健康支出預(yù)算較上年增加了805.86萬元,增加了66.16%。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3.5萬元,比2024年減少0.5萬元,下降12.5% ,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少0.5萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2025年因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元; 2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.5萬元,比2024年減少0.5萬元,主要原因是預(yù)計(jì)接待人次減少;2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬元,與2024年持平;2025年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
無。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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