| [ 索引號 ] | 11500381MB1532973Q/2025-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發布日期 ] | 2025-02-07 |
發布日期: 2025-02-07 11:38:37
一、單位基本情況
江津區軍隊離休退休干部服務管理中心職能職責及機構:
重慶市江津區軍隊離休退休干部服務管理中心主要負責軍隊離退休干部安置、接收管理和服務工作。人員編制共9名,其中參公9人,實際到位8人。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況
2025年年初預算收入總計2507.32萬元,支出總計2507.32萬元。收支較上年預算數增加1063.96萬元, 增加73.71%,主要原因是社會保障和就業支出增加了1064萬元,增加了76.49%。
(二)收入預算情況
2025年年初預算數2507.32萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款2507.32萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加1063.96萬元, 增加73.71%,主要原因是社會保障和就業收入增加了1064萬元,增加了76.49%。
(三)支出預算情況
2025年年初預算數2507.32萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出2455.1萬元,衛生健康支出38.55元,住房保障支出13.67萬元。支出較去年增加了了1063.96萬元,主要是因為軍隊移交政府的離退休安置人員及軍隊移交政府退休干部管理機構項目支出增加了1050.29萬元,項目支出增加了1050.29萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2025年財政撥款收入年初預算數2507.32萬元,支出年初預算數2507.32萬元。收支較上年預算數增加1063.96萬元, 增加73.71%,主要原因是社會保障和就業支出增加了1064萬元,增加了76.49%。。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2507.32萬元,一般公共預算財政撥款支出2507.32萬元,比2024年增加了1063.96萬元。其中:基本支出1437.53萬元,比2024年減少58.3萬元,主要原因是響應政府過緊日子號召,壓減了公用經費,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1069.79萬元,比2024年增加了1050.29萬元,主要原因是退役安置保障經費增加了1050.29萬元。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區離休退休干部服務管理中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
重慶市江津區離休退休干部服務管理中心2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經費年初預算9萬元,與2024年持平。
(二)“三公”經費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數0萬元;2025年公務接待費年初預算數0萬元;2025年公務用車運行維護費年初預算數9萬元,與2024年持平;2025年公務用車購置費年初預算數0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
無。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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