| [ 索引號 ] | 11500381MB1532973Q/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-07 |
發(fā)布日期: 2025-02-07 11:43:14
一、單位基本情況
江津區(qū)退役軍人服務中心職能職責及機構:
區(qū)退役軍人事務主要負責退役軍人服務中心主要負責信息采集,立功受獎喜報,協(xié)助做好退役軍人管理服務工作,承辦行政主管部門交辦的任務等。人員編制共17名,其中事業(yè)17人,實際到位16人。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況
2025年年初預算收入總計351.27萬元,支出總計351.27萬元。收支較上年預算數(shù)增加43.51萬元, 增長14.14%,主要原因是社會保障和就業(yè)支出較上年增加了44.73萬元。
(二)收入預算情況
2025年年初預算數(shù)351.27萬元,其中:上年結轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預算撥款351.27萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加43.51萬元,主要是一般公共預算撥款經(jīng)費撥款增加43.51萬元。
(三)支出預算情況
2025年年初預算數(shù)351.27萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出321.71萬元,衛(wèi)生健康支出16.27元,住房保障支出13.29萬元。支出較去年增加43.51萬元,主要是社會保障和就業(yè)支出較上年增加了44.73萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2025年財政撥款收入年初預算數(shù)351.27萬元,支出年初預算數(shù)351.27萬元。收支較上年預算數(shù)增加43.51萬元, 增長14.14%,主要原因是社會保障和就業(yè)收入支出較上年增加了44.73萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入351.27萬元,一般公共預算財政撥款支出351.27萬元,比2024年增加43.51萬元。其中:基本支出312.27萬元,比2024年增加4.51萬元,主要原因是2025年在職職工職級晉升及人員調(diào)動,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出39萬元,比2024年一般公共預算財政撥款收入增加39萬元,主要是2025年增加了退役軍人服務保障體系建設項目。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)退役軍人中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)退役軍人中心2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算0.5萬元,與2024年持平。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元; 2025年公務接待費年初預算數(shù)0.5萬元,與2024年持平;2025年公務用車運行維護費年初預算數(shù)0萬元;2025年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
無。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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