| [ 索引號 ] | 11500381MB1532973Q/2026-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 | [ 發布日期 ] | 2026-03-12 |
發布日期: 2026-03-12 08:25:57
重慶市江津區軍隊離休退休干部服務管理中心
2026年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責。
江津區軍隊離休退休干部服務管理中心職能職責及機構:重慶市江津區軍隊離休退休干部服務管理中心主要負責軍隊離退休干部安置、接收管理和服務工作。人員編制共9名,其中參公9人,實際到位8人。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2026年年初預算收入總計1906.89萬元,支出總計1906.89萬元。
(二)收入預算情況。
2026年年初預算數1906.89萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款1906.89萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少600.43萬元,主要是一般公共預算撥款減少600.43萬元。
(三)支出預算情況。
2026年年初預算數1906.89元,其中:社會保障和就業支出1881.51萬元,衛生健康支出13.27萬元,住房保障支出12.1萬元。支出較去年減少了600.43萬元,主要是基本支出減少1238.27萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2026年財政撥款收入年初預算數1906.89萬元,支出年初預算數1906.89萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1906.89萬元,一般公共預算財政撥款支出1906.89萬元,比2025年減少600.43萬元。其中:基本支出199.26萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年減少1238.27萬元,主要原因是2025年將軍隊離退休干部退休費”作為人員經費,經糾正,2026年將軍隊離退休干部的“退休費”作為項目經費;項目支出1707.62萬元,主要用于軍隊離退休干部退休費、療養活動等重點工作,比2025年增加了637.83萬元,主要原因是軍隊移交政府的離退休人員安置經費較上年增加了661.82萬元。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
江津區離休退休干部服務管理中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
江津區離休退休干部服務管理中心2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2026年一般公共預算“三公”經費年初預算9萬元,較2025年不變。
(二)“三公”經費分項情況說明
2026年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,較2025年不變;
2026年公務接待費年初預算數0萬元,較2025年不變;
2026年公務用車運行維護費年初預算數9萬元,較2025年不變;
2026年公務用車購置費年初預算數0萬元,較2025年不變。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費35.76萬元,比上年減少35.64萬元,主要原因為2025年將“軍隊離退休干部退休費”作為人員經費,2026年糾正后作為項目經費,因此導致2025年退休人員的離退休公用經費和退休福利費比2026年多。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.94萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1707.62萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中業務用車3輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯系人:張小妮?
聯系方式:023-65556301
?
?
津財預〔2026〕5號??附件3:2026年區級部門預算(草案)附表模版(表1-12).xlsx
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布